Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 68832
Eingetragen
9.10.2012
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
(i) die Entwicklung von und der Handel mit Software mit den dazugehörigen Dienstleistungen, (ii) die Verwaltung eigenen Vermögens, einschließlich des Erwerbs, Haltens und Verwaltens von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen aller Art im Inund Ausland (insbesondere, aber nicht ausschließlich, direkt oder indirekt, von bzw. an Unternehmen deren Gegenstand die Entwicklung, der Vertrieb von und/oder der Handel mit Software und damit zusammenhängende Dienstleistungen oder der Erwerb, das Halten und Verwalten, direkt oder indirekt, von derartigen oder anderen Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen ist) und (iii) die Erbringung von Management-, Beratungsund Verwaltungsdienstleistungen für die direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft, sowie alle damit ((i) bis (iii)) im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Guercueyan
seit 26.6.2025
Prokura
Stefan Vaillant
seit 10.2.2025
Geschäftsführer
Jürgen Dr. Krämer
seit 10.2.2025
Geschäftsführer
Philip John Hooker
seit 10.2.2025
Prokura
Bernd Rüdiger Groß
seit 9.10.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Cumulocity Group GmbH
Germany
67.462 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Cumulocity GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ Zum 31. Dezember 2019 und 2018

AKTIVA

in EUR 2019 2018
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.596 2.075
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 64.269 72.690
65.865 74.765
B. Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.052.347 1.010.240
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.794.918 2.745.425
Sonstige Vermögensgegenstände 67.837 3.763
2.915.102 3.759.428
C. Rechnungsabgrenzungsposten 109.490 87.676
3.090.457 3.921.869
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 300.311 0
3.390.768 3.921.869

PASSIVA

in EUR 2019 2018
A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 67.462 67.462
Kapitalrücklage 12.826.009 9.026.009
Verlustvortrag -8.170.669 -6.589.487
Jahresfehlbetrag -5.023.113 -1.581.182
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 300.311 0
0 922.802
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 850.694 667.057
C. Verbindlichkeiten
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 23.290 23.290
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 391.673 68.859
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.772.800 1.553.321
Sonstige Verbindlichkeiten 1.299 231.516
2.189.062 1.876.986
D. Rechnungsabgrenzungsposten 351.012 455.024
3.390.768 3.921.869

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Für die Geschäftsjahre 2019 und 2018

in EUR 2019 2018
Umsatzerlöse 7.107.272 6.336.591
Sonstige betriebliche Erträge 55.935 170.949
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -398.479 -302.642
Aufwendungen für bezogene Leistungen -5.561.605 -2.951.828
-5.960.084 -3.254.470
Personalaufwand
Löhne und Gehälter -3.378.103 -3.041.688
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -467.128 -369.044
-3.845.231 -3.410.732
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -54.146 -51.708
Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.275.536 -1.358.217
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 533 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.257 -3.226
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -31.647 -8.439
Ergebnis nach Steuern -5.004.161 -1.579.252
Sonstige Steuern -18.952 -1.930
Jahresfehlbetrag -5.023.113 -1.581.182

ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt. Die Gesellschaft hat als kleine Kapitalgesellschaft von Ihrem Wahlrecht im Sinne des § 286 HGB insofern Gebrauch gemacht, als dass sie auf bestimmte Anhangsangaben verzichtet.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister Düsseldorf unter der Nr. HR B68832 eingetragen. Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Düsseldorf unter der Steuernummer 106/5797/0559 geführt.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderung aktiviert. Es erfolgen planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode soweit die immateriellen Vermögensgegenstände nicht bereits vollständig abgeschrieben sind.

Sachanlagen

Die entgeltlich erworbenen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer, angesetzt. Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Abschreibung von zugegangenen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens erfolgt linear. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

in Jahren
Immaterielle Vermögensgegenstände 3-5
Büroeinrichtung und Betriebsausstattung 3-10
Computer und Zubehör 3-5

Forderungen und sonstige Aktiva

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt soweit nicht Einzelwertberichtigungen wegen Ausfallrisiken erforderlich waren.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vordem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Auflösung erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Eigenkapital

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Der Ausweis und die Darstellung des Eigenkapitals erfolgen gemäß § 272 HGB.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind jeweils zum Erfüllungsbetrag passiviert. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, welche die Zeit nach dem Bilanzstichtag betreffen.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sind mit ihrem Gesamtbetrag innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit einem Betrag von 509.163 (Vj. 937.878) Euro Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Forderungen aus dem Cash-Pooling in Höhe von 1.285.755 (Vj. 1.807.547) Euro gegenüber der Software AG Darmstadt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sind mit ihrem Gesamtbetrag innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen einen Betrag von 1.400.000 Euro Intercompany Darlehn gegenüber der Software AG Darmstadt (Vj. 1.400.000 Euro) sowie einem Betrag von 372.800 (Vj. 153.321) Euro Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Rückstellungen

Die ausgewiesenen Buchwerte zum Bilanzstichtag entsprechen den ermittelten notwendigen Erfüllungsbeträgen der Rückstellungen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter diesem Posten werden im Wesentlichen die auf die Folgejahre entfallenden anteiligen Wartungserlöse abgegrenzt.

Eigenkapital

Mit Beschluss vom 17. Dezember 2019 hat die Gesellschafterversammlung eine Einlage in Höhe von 3.800.000 Euro in die Gesellschaft als Einlage in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB beschlossen. Die Einlage erfolgte in Bar am 20. Dezember 2019.

Die Cumulocity GmbH ist zum 31. Dezember 2019 bilanziell überschuldet. Sie weist zum 31. Dezember 2019 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 300.311 Euro aus.

Nach Auffassung der Geschäftsführung lag keine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne gem.

§ 19 Abs.2 InsO vor, da von einer Fortführung des Unternehmens auszugehen ist.

SONSTIGE ANGABEN

GESAMTBETRAG DER SONSTIGEN FINANZIELLEN VERPFLICHTUNGEN

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen in Höhe von 464.468 (Vj. 640.696) Euro resultieren im Wesentlichen aus langfristigen Miet- und Leasingverträgen.

ANGABEN ZUM GESELLSCHAFTER

Mit Wirkung zum 31. März 2017 erfolgte die Übernahme sämtlicher Geschäftsanteile an der Berichtsgesellschaft Cumulocity GmbH, Düsseldorf von der Software AG, Darmstadt und ist seither alleinige Gesellschafterin.

Der Abschluss der Cumulocity GmbH wird in den Konzernabschluss der Software AG mit einbezogen.

ZAHL DER MITARBEITER

Im Geschäftsjahr 2019 waren durchschnittlich 38 Mitarbeiter beschäftigt.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Geschäftsführer der Gesellschaft im Jahr 2019 waren:

Bernd Rüdiger Groß, Düsseldorf

Rene Schmittinger, Mühltal

ERGEBNISVERWENDUNG

Der vorliegende Jahresabschluss weist einen Jahresfehlbetrag von 5.023.113 (Vj. 1.581.182) Euro aus. Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.023.113 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Düsseldorf, den 20.05.2020

Cumulocity GmbH
A SOFTWARE AG COMPANY

Bernd Gross, Geschäftsführer Cumulocity GmbH

Rene Schmittinger, Geschäftsführer Cumulocity GmbH

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

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