Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 111480
Eingetragen
12.12.1995
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieReparatur und Instandhaltung von Telekommunikationsgeräten
Gegenstand
Installation von EDV-Netzwerken und Unterstützung bei deren Betrieb.

Historie

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Management

NameRolle
Marco Roemer
seit 22.10.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

80.00% identifiziert20.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
80.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
20.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Marco Roemer
Weidmannstraße 31, 80997 München
40.000 DM
80.00%
Roemer Network & Support GmbH
Germany
10.000 DM
20.00%

Beteiligungen
Beta

Konzern- und Jahresabschlüsse

Roemer Network & Support GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 21.468,00 26.023,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 620,50 300,50
II. Sachanlagen 20.847,50 25.722,50
B. Umlaufvermögen 123.370,86 52.499,89
I. Vorräte 17.828,91 6.519,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 104.601,72 45.597,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 940,23 383,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.001,40 2.990,21
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 18.544,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 145.840,26 100.057,40

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 40.140,49 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -5.114,00 -5.114,00
2. eingefordertes Kapital 20.450,59 20.450,59
II. Verlustvortrag 38.994,89 82.989,08
III. Jahresüberschuss 58.684,79 43.994,19
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 18.544,30
B. Rückstellungen 27.546,77 14.040,61
C. Verbindlichkeiten 78.153,00 86.016,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 70.672,17 75.488,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.480,83 10.528,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 145.840,26 100.057,40

sonstige Berichtsbestandteile

A. Erläuterungen der rechtlichen Verhältnisse

I. Allgemeines

Firma : Roemer Network & Support GmbH

Sitz: München

Eintragung: Handelsregister des Amtsgerichts München

HRB-Nr. 111480

Geschäftsjahr: 1.1. - 31.12.

Gesellschafter: Geschäftsanteil v.H.
Marco Roemer 20.451,67 80%
Eigene Anteile 5.114,00 20%
insgesamt 25.565,67 100%

Stammkapital: 25.566 € voll einbezahlt

Geschäftstätigkeit: Entwicklung, Projektierung und Vertrieb von Software und EDV-Dienstleistungen und damit zusammenhängende Nebengeschäfte

B. Angaben zum Jahresabschluss sowie zum Unternehmen

I. Allgemeine Angaben über die Aufstellung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der Roemer Network & Support GmbH wurde gem. § 264 Abs. 1 HGB in Verbindung mit § 267a HGB auf den Grundlage der Rechnungsvorschriften des HGB und den Sondervorschriften des GmbH Gesetzes erstellt.

Bei der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde von den größenabhängigen Erleichterungen gem. § 276 sowie § 275 Abs. 5 HGB kein Gebrauch gemacht.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von den größenabhängigen Erleichterungen gem. §§ 288, 286 Abs. 4 HGB vollständig Gebrauch gemacht.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke, ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang vorzunehmen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt. In gleicher Weise wurde hinsichtlich der "Davon"-Vermerke verfahren. Die Angabe der Restlaufzeiten der Forderungen und Verbindlichkeiten findet sich ebenfalls im Anhang.

II. Angaben und Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sofern bei einzelnen Vermögensgegenständen Abweichungen von den folgenden Feststellungen bestehen, wurden sie bei der jeweiligen Bilanzposition erläutert.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1. Anlagevermögen

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Anschaffungswert von bis zu netto EUR 410, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und über einen Zeitraum von drei bis acht Jahren linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet. bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert. Sie werden über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear wie folgt abgeschrieben:

- für Kraftfahrzeuge 4 - 5 Jahre
- für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 - 11 Jahre

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten beurteilt.

2. Vorratsvermögen

Es wurde zum Ende des Geschäftsjahres durch körperliche Bestandsaufnahme ermittelt. Inventurlisten liegen vor.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte mit den Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten.

3. Forderungen / Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Auf den einzelwertberichtigten Nettoforderungsbestand wurde zudem eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

4. Postgiro- und Kassenguthaben sowie Guthaben bei Kreditinstituten Sie wurden - soweit vorhanden - mit ihrem Nominalbetrag angesetzt.

Ihre Höhe ist durch vorliegende Kassenabrechnungen bzw. Kontoauszüge zum Bilanzstichtag belegt.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktivische Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als passivische Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

6. Rückstellungen

Bei den Steuerrückstellungen sowie den sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren bilanzierungspflichtigen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten berücksichtigt. Sie werden mit dem zur vernünftigen kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

7. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Personen der Schuldner und die Beträge der ihnen gegenüber bestehenden Einzelverbindlichkeiten ergenben sich aus einer Saldenliste.

III. Sonstige Angaben zum Jahresabschluss sowie zum Unternehmen

1. Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2. Haftungsverhältnisse

Nicht aus der Bilanz ersichtliche Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben am Bilanzstichtag nicht bestanden.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen haben am Bilanzstichtag nicht bestanden.

 

München, den 11.04.2018

gez. Marco Roemer, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 11.04.2018 festgestellt.

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