optik studio bilden gmbh

Breite Straße 16, 14199 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 44490
Eingetragen
12.10.2004
Branche
Einzelhandel mit Brillen und KontaktlinsenHerstellung von orthopädischen ErzeugnissenHerstellung von Büromöbeln
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von Sehhilfen sowie die Geschäftsführung und Verwaltung einer Kommanditgesellschaft, die diesem Geschäftszweck dient.

Historie

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Management

NameRolle
Volodymyr Ivashko
seit 16.1.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Volodymyr Ivashko
Berlin
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

optik studio bilden GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

31.12.2011
EUR
31.12.2011
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 13.673,50
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände
3,00
II. Sachanlagen 13.670,50
B. UMLAUFVERMÖGEN 56.475,10
I. Vorräte 42.385,30
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
9.672,97
davon mit einer Restlaufzeit
von 1-5 Jahren
8.312,48
davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr 692,23
III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
4.416,83
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 2.012,73
SUMME Aktiva 72.161,33

PASSIVA

31.12.2011
EUR
31.12.2011
EUR
A. EIGENKAPITAL 14.701,45
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59
II. Gewinn- und Verlustvortrag -24.542,25
III. Jahresüberschuss 13.679,11
IV. buchmäßiges Eigenkapital 14.701,45
B. RÜCKSTELLUNGEN 1.842,46
C. VERBINDLICHKEITEN 55.617,42
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
3.506,16
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als 5 Jahren
38.356,02
davon Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
38.356,02
davon aus Steuern 6.459,32
SUMME Passiva 72.161,33

Anhang

Bei Erstellung des Jahresabschlusses wurden handels- und steuerrechtliche Bewertungsvorschriften beachtet.

Neben dem auf der Grundlage des Handelsrechts erstellten Jahresabschlusses wurde für den gleichen Abschlusszeitraum keine abweichende Steuerbilanz gefertigt.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt zum 31. Dezember 2011 gem. §§ 266 und 275 HGB in der Fassung des Bilanzrichtliniengesetzes sowie des Bilanzmodernisierungsgesetzes.

Diese Gliederung war vorgeschrieben für die Jahresabschlüsse zum 31.12.2011. Neben der Gliederung des Jahresabschlusses sind auch die Inhalte der einzelnen Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung definiert. Darüber hinaus sind für alle Kapitalgesellschaften bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 31. Dezember 2011 die ergänzenden Vorschriften der §§ 264 bis 335 HGB zu beachten. Dazu gehören insbesondere die Verpflichtung zur Erstellung von Anhang mit zusätzlichen Angaben, Hinweisen und Erläuterungen. Weiterhin ist die für die Berichtsfirma eingeschränkte Publizitätspflicht zu beachten.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2011 schließt an den erstellten Jahresabschluss zum 31.12.2010 an.

Eine Pflichtprüfung des Jahresabschlusses gem. § 316 HGB kommt für die Gesellschaft nicht in Betracht, da sie zum 31.12.2010 als auch zum 31.12.2011 als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB einzuordnen war.

Angaben zu Positionen der Bilanz

Sachanlagen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens einschließlich der kumulierten Anschaffungs- und Herstellungskosten und der kumulierten Abschreibungen wird auf den separat dargestellten Anlagespiegel verwiesen.

Die übrigen Posten des Umlaufvermögens wurden mit Nennbeträgen angesetzt.

Forderungen aus Lieferung und Leistung

Die Forderungen wurden mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital betrug am 31.12.2011 EUR 25.564,59.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips im Wege der Schätzung ermittelt und betreffen die Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind unter Beachtung des Imparitätsprinzips mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (38.356,02 EUR), Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (3.506,16 EUR), sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 894,43 EUR, Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer (1.826,03 EUR), Bankverbindlichkeiten (6.401,49 EUR), Verbindlichkeiten aus laufender Umsatzsteuer (78,82) sowie aus Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben (4.554,47 EUR) zusammen.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hatte im Berichtszeitraum einen Geschäftsführer.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer war zum 31.12.2011 Herr Martin Bilden.

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