Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 121214
Vorher
DRF-Berlin Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
5.8.2009
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
Gegenstand
- Die Planung, Durchführung und Nachbereitung der Deutsch-Russischen Festtage - Die Vermarktung der exklusiven Markenrechte der Deutsch-Russischen Festtage - Der Handel mit Waren verschiedener Art ohne ausgeprägten Schwerpunkt, die keiner Erlaubnis bedürfen - Dienstleistungen, wie die Anbahnung und Vermittlung von Kontakten, Beratung und Schulungen im Allgemeinen, das Buchen und Vermitteln von Künstlern wie z.B. Mobildiscos, Musikern, Moderatoren und /oder Fotografen - Marketing für russische und deutsche Firmen - Vermarktung und Vermittlung von Werbeaufträgen

Historie

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Management

NameRolle
Steffen Schwarz
seit 5.8.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Deutsch-Russische Festtage e.V.
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Deutsch-Russische Festtage e.V.
Germany
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

DRF-Berlin Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

7.005,74

25.589,17

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

46.774,78

3.467,90

C. Rechnungsabgrenzungsposten

29.549,79

0,00

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

7.197,55

1.542,93

Summe Aktiva

90.527,86

30.600,00



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

2.000,00

2.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-3.542,93

-325,00

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-5.654,62

-3.217,93

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

90.527,86

30.600,00

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

7.197,55

1.542,93

Summe Passiva

90.527,86

30.600,00

ANHANG

1. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss 2011 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der allgemeinen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 279 - 283 HGB) aufgestellt. Im Wesentlichen ist hierzu auszuführen:

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlicher Vorschriften linear vorgenommen. Vermögensgegenstände unter 150 € wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften im Geschäftsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten aktiviert; soweit Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert gem. § 253 Abs. 3 HGB erforderlich waren, sind diese vorgenommen worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt.

Die flüssigen Mittel und das Eigenkapital wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und in Höhe der Beträge angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich waren.

2. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

2.1 Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 265 Abs. 3 HGB/ § 42 Abs. 3 GmbHG)

Zum 31. Dezember 2011 bestanden folgende Forderungen, bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

keine

2.2 Entwicklung des Anlagevermögens (§ 268 Abs. 2 HGB)

Auf die Offenlegung des Anlagenspiegels wird verzichtet.

3. Sonstige Pflichtangaben

3.1 Laufzeit von Verbindlichkeiten (§ 285 Nr. 1a HGB)

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 0 €.

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 90.527,86 €

3.2 Besicherung von Verbindlichkeiten (§ 285 Nr. 1b HGB)

keine.

3.3 Geschäftsführung (§ 285 Nr. 10 HGB)

Als Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt:

Herr Steffen Schwarz

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3.4 Größenabhängige Erleichterungen

Auf die Angaben im Anhang gem. § 285 Nr. 3 - 7 und 9a, 9b HGB wird mit Hinweis auf die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB verzichtet.

3.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Gesellschaft hat sich im Jahre 2012 zu einer GmbH umgewandelt und damit das Stammkapital um 23.000,00 € erhöht. Der in der Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag ist damit aufgefangen.

4. Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Verlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Berlin, den 19.09.2012

WEITERE DATEN

Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.09.2012 festgestellt worden.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.09.2012

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