Wilhelm Albers GmbH & Co. KG

20539 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRA 13296
Vorher
Wilhelm AlbersWilhelm Albers KG (GmbH & Co.)
Eingetragen
5.11.1903

Finanzübersicht

Historie

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Management

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Persönlich haftender Gesellschafter
Germany

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wilhelm Albers GmbH & Co. KG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 84.704,00 83.157,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 22.766,00 37.147,00
II. Sachanlagen 61.938,00 46.010,00
B. Umlaufvermögen 767.456,96 719.515,69
I. Vorräte 274.192,58 306.942,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 372.999,64 388.333,85
davon gegen Gesellschafter 262.740,74 124.922,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 120.264,74 24.239,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.827,69 5.516,96
Aktiva 863.988,65 808.189,65

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 265.758,94 87.422,42
I. Kapitalanteile 265.758,94 87.422,42
1. Kapitalanteile Kommanditisten 265.758,94 87.422,42
II. Bilanzgewinn 0,00 0,00
B. Rückstellungen 22.173,03 23.255,36
C. Verbindlichkeiten 576.056,68 697.511,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 356.264,35 427.316,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 219.792,33 270.195,55
davon gegenüber Gesellschaftern 54.361,12 52.270,30
Summe Passiva 863.988,65 808.189,65

Anhang zum Jahresabschluss  31. Dezember 2023

I . Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft im Berichtsjahr eine kleine Kapitalgesellschaft.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 166 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses konnten in Anspruch genommen werden.
Die Gewinn- und Verlustrechnung  wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.
Bewertungsmethoden
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes linear vorgenommen.

Sachanlagen
Das Sachanlagenvermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes linear vorgenommen.
Die im Geschäftsjahr erworbenen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 800,00 Euro wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Vorräte
Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Flüssige Mittel
Der Bestand an flüssigen Mitteln ist mit seinem Nominalwert angesetzt.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen
Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
III. Angaben zur Bilanz
Die ausgewiesenen Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.
Forderungen mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 103.209,97 Euro.
Die ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.
Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 7.048,93 Euro.
Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 283.926,05 Euro.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestehen in Höhe von 203.125,-- Euro.

IV. Sonstige Pflichtangaben
Mitglieder der Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch den Geschäftsführer Herrn Rütger Martens geführt.

 

Hamburg, den 14.03.2025

sonstige Berichtsbestandteile


Geschäftsführung Herr Rütger Martens


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.03.2025 festgestellt.

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