Kioskland GmbHLiquidiert

41061 Mönchengladbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Moenchengladbach HRB 15461
Eingetragen
17.12.2008
Branche
Großhandel mit Obst, Gemüse und KartoffelnGroßhandel mit TabakwarenGroßhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren
Gegenstand
der Groß- und Einzelhandel sowie der Imund Export mit Kioskprodukten, Gastronomiebedarf, Lebensmittel, Obst, Gemüse, Textilien, Getränken einschließlich Spirituosen, Tabak- und Süßwaren und Geschenkartikel und Spielwaren aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Robert Dolski
seit 10.10.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hasan Yildiz
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kioskland GmbH

Erkrath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 24.537,00 10.594,00
I. Sachanlagen 24.537,00 10.594,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 24.537,00 10.594,00
B. Umlaufvermögen 324.778,82 335.123,63
I. Vorräte 316.906,67 202.039,67
1. fertige Erzeugnisse und Waren 316.906,67 202.039,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.883,91 94.984,83
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 6.138,48
2. sonstige Vermögensgegenstände 3.883,91 88.846,35
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.883,91 88.846,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.988,24 38.099,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 828,27 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 350.144,09 345.717,63

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 103.923,96 67.807,63
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 42.807,63 10.809,77
III. Jahresüberschuss 36.116,33 31.997,86
B. Rückstellungen 33.226,63 21.383,00
1. Steuerrückstellungen 25.726,63 14.633,00
2. sonstige Rückstellungen 7.500,00 6.750,00
C. Verbindlichkeiten 212.993,50 256.527,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15.132,38 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 15.132,38 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 30.672,39 38.135,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 30.672,39 38.135,93
3. sonstige Verbindlichkeiten 167.188,73 218.391,07
davon aus Steuern 9.070,85 19.876,68
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 83,33 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 134.787,43 177.589,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 350.144,09 345.717,63

Anhang

Allgemeine Angaben


Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.

Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 410 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. War der Tageswert zum Bilanzstichtag niedriger, wurde dieser angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.

Angaben zur Bilanz

Bei dem vorliegenden Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear oder degressiv vorgenommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Ergibt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung im Ergebnis eine höhere Jahresabschreibung, wird der Übergang vollzogen.

Alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden bei den sonstigen Rückstellungen unter Einbeziehung erkennbarer Risiken berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr und Vorjahr(e) betreffenden Steuern aus.

Das Jahresergebnis wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Zum Bilanzstichtag beträgt der Gewinnvortrag Euro 78.923,96.


Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2012 akzeptierte den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung.

Zusätzliche Angaben zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage


Während des abgelaufenen Jahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Herrn Hasan Yildiz


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nach § 42 Abs. 3 GmbHG/§ 264c Abs. 1 HGB:

Sachverhalte Betrag in Euro

Ausleihungen

Forderungen 3.883,91

Verbindlichkeiten



Kaarst, den 18.09.2012



Hasan Yildiz
Geschäftsführer
Kioskland GmbH

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