Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 9965
Vorher
Autohaus Dinnebier GmbH
Eingetragen
15.5.2006
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenGroßhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tGroßhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
Der Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen und mit fahrzeugtypischen Waren aller Art sowie alle Service- und Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Dinnebier
seit 15.5.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Autohaus Dinnebier GmbH

Bergholz-Rehbrücke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 56.328,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 485,00
II. Sachanlagen 0,00 55.843,00
B. Umlaufvermögen 152.219,17 195.270,53
I. Vorräte 0,00 146.956,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 83.902,20 31.612,02
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 68.316,97 16.702,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.648,89 3.225,43
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 145.409,69 149.461,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva 299.277,75 404.285,20

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 175.025,83 191.302,25
III. Jahresüberschuss 4.051,55 16.276,42
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 145.409,69 149.461,24
B. Rückstellungen 7.650,00 44.550,00
C. Verbindlichkeiten 291.627,75 359.735,20
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 185.114,32 171.099,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 299.277,75 404.285,20

Anhang



1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Autohaus Dinnebier GmbH für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB und dem GmbH-Gesetz aufgestellt.
Die Gesellschaft ist, gemessen an den Kriterien des § 267 HGB, eine kleine Kapitalgesellschaft.

Im Jahresabschluss wurden die Ansatzvorschriften des § 246 ff. HGB und die Bewertungsvorschrif­ten des § 252 ff. HGB berücksichtigt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gegliedert.

2. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Der Wertansatz des Anlagevermögens erfolgte zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Bei beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden diese Werte um planmäßige Abschreibungen gemindert; die bei der Abschreibungsbemessung jeweils zugrunde gelegte Nutzungsdauer orientiert sich an der amtlichen steuerlichen Afa-Tabelle.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bilanziert.
Eine entsprechende Einzelaufstellung (Debitorenliste) liegt vor.
Für das allgemeine Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben beim Kreditinstitut wurde zum Nennwert angesetzt.


Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst alle Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital wird in Höhe des im Handelsregister eingetragenen Stammkapitals ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen bestehen für ungewisse Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem Wert angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um die anstehenden Verpflichtungen zu erfüllen.

Verbindlichkeiten

Genau bestimmbare Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Sonstige Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände teilen sich hinsichtlich der Fristigkeit wie folgt auf:
  

Ford. und sonstige VG
2008
2007
2008
2007
2008
2007
in Euro
Posten
insgesamt
Laufzeit
<= 1 Jahr
Laufzeit
>= 1 Jahr
1. Lieferung/ Leistung
83.564
30.079
83.564
30.079
0
0
2. verbund. Unternehmen
0
0
0
0
0
0
3. beteiligte Unternehmen
0
0
0
0
0
0
4. Gesellschafter
0
0
0
0
0
0
5. Vorstand/ Aufsichtsrat
0
0
0
0
0
0
6. Ausstehende Einlagen
0
0
0
0
0
0
7. sonst. Vermögensgeg.
338
1.533
338
1.533
0
0
 Summe
83.902
31.612
83.902
31.612
0
0




Verbindlichkeiten
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten teilen sich hinsichtlich der Fristigkeit wie folgt auf:
  

Art der Verbindlichkeit
Gesamt-
davon mit einer RLZ von
zum 31.12.2008
betrag
< 1 J.
1 - 5 J.
> 5 J.
 
Euro
Euro
Euro
Euro
1. Anleihen
0
0
0
0
2. ggü. Kreditinstituten
106.478
0
106.478
0
3. erhaltene Anzahlung.
0
0
0
0
4. aus Liefer.u.Leistg.
185.089
185089
 
0
5. aus Wechselgeschäften
0
0
0
0
6. ggü. verb. Unternehmen
0
0
0
0
7. ggü. beteil. Unternehmen
0
0
0
0
8. sonstg.Verbindlichkeiten
60
60
 
0
 Summe
291.627
185.089
106.478
0



4. Bestehende Lasten und Beschränkungen

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Sicherheiten:
     
      -Sicherungsübereignung der finanzierten Fahrzeuge gegenüber Santander Consumer Bank

5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus den Ergebnissen der Vorjahre.
Der zum 31.12.2008 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 145,4 T€ drückt die buchmäßige Überschuldung des Unternehmens aus. Die teilweise schon in den Vorjahren ergriffenen Maßnahmen haben zu positiveren Ergebnissen der Gesellschaft geführt, denn nur auf dieser Basis ist ein Fortbestehen des Unternehmens möglich.


6. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB können erteilt werden.

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Uwe Dinnebier.

  

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