Brillen Karth Optik GmbHLiquidiert

47279 Duisburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 3096
Eingetragen
23.7.2002
Branche
Einzelhandel mit Brillen und KontaktlinsenGroßhandel mit Foto- und optischen ErzeugnissenGroßhandel mit Flachglas
Gegenstand
Die Herstellung, Verarbeitung und Vertrieb von Optischen Erzeugnissen, sowie der dazu gehörigen Handelsware.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Karth
seit 23.7.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Brillen Karth Optik GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 158,00 208,00
I. Sachanlagen 158,00 208,00
B. Umlaufvermögen 19.011,40 17.796,44
I. Vorräte 17.494,75 17.713,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.516,65 82,84
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 56.264,18 49.844,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 75.433,58 67.849,02

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 75.409,17 72.458,54
III. Jahresfehlbetrag 6.419,60 2.950,63
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 56.264,18 49.844,58
B. Rückstellungen 1.275,00 1.275,00
C. Verbindlichkeiten 74.158,58 66.574,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 75.433,58 67.849,02

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Brillen Karth Optik GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam nur die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Forderungen aus Lieferung bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Der Kassenbestand ist zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen und Währungsverbindlichkeiten nicht vorhanden.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00
- davon gg. Gesellschafter 0,00 0,00 0,00 0,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 19.250,05 19.250,05 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.931,03 1.931,03 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 72.227,55 72.227,55 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 18.446,75 18.446,75 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.737,05 2.737,05 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 45.390,22 45.390,22 0,00

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten in Höhe von € 61.808,05 enthalten - davon gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 61.808,05, für die Rangrücktrittserklärungen vorliegen. Aufgrund der nicht konkretisierten Laufzeit dieser mit Rangrücktritt begebenen Darlehen wurde der Restlaufzeitausweis mit einem bis fünf Jahre vorgenommen.

In 2010 wurde der Gesellschaft von den Gesellschaftern ein Rangrücktrittsdarlehen in Höhe von T€ 25 gewährt.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Inge Karth, Duisburg und Peter Karth, Duisburg.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 25.10.2011.

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