TMDO Antriebstechnik GmbH

Mörikestraße 4, 74254 Offenau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 730582
Eingetragen
21.7.2009
Branche
Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und AntriebselementenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebHerstellung von Handwerkzeugen
Gegenstand
Feinwerkmechanikerhandwerksbetrieb sowie mechanische Eigen- und Auftragsfertigung. Ferner die Entwicklung, industrielle Herstellung und der Vertrieb mechanischer Antriebselemente.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Mustafa Durmusoglu
seit 21.7.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Mörikestraße 4, 74254 Offenau
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

TMDO Antriebstechnik GmbH

Offenau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.801,00 7.996,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 81,00 277,00
II. Sachanlagen 5.720,00 7.719,00
B. Umlaufvermögen 75.535,21 54.876,46
I. Vorräte 46.381,00 10.450,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.479,95 40.025,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.674,26 4.400,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 354,33 346,00
D. Aktive latente Steuern 2.060,00 11.400,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 2.859,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 83.750,54 77.478,36

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 20.244,32 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 14.870,00 14.870,00
III. Verlustvortrag 19.625,68 42.729,90
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 2.859,90
B. Rückstellungen 2.179,63 2.697,84
C. Verbindlichkeiten 61.326,59 74.780,52
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 61.326,59 74.780,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 83.750,54 77.478,36

Anhang

Allgemeine Angaben

Der  Jahresabschluss  der TMDO Antriebstechnik  GmbH  wurde  auf der  Grundlage  der  Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maß-
Nahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit ab nutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die  planmäßigen  Abschreibungen  wurden  nach  der  voraussichtlichen  Nutzungsdauer der  Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim  Jahresabschluss  konnten  die  bisher  angewandten  Bilanzierungs-  und  Bewertungsmethoden  im  Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten
Der Betrag  der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 61.326,59 (Vorjahr: Euro 74.780,52).

Der  Gesamtbetrag  der  bilanzierten  Verbindlichkeiten  mit  einer  Restlaufzeit  von  mehr  als  5  Jahren  beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Ausschüttungssperre
Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt  2.060,00 Euro
Im Einzelnen gliedert sich der Gesamtbetrag wie folgt:
Aktivierung latenter Steuern 2.060,00 Euro.

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
Mustafa Durmusoglu
Weitere Geschäftsführer: -
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 37.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.03.2012 festgestellt.

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