Ferro Textileinzelhandels GmbH

Büchel 51, 52062 Aachen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aachen HRB 6057
Eingetragen
7.12.1994
Branche
Großhandel mit TextilienEinzelhandel mit TextilienBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Textilien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

Historie

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Management

NameRolle
Bianca-Yvonne Relles
seit 17.6.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ferro Textileinzelhandels GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

7156,00

5689,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

41220,30

68867,14

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

8400,51

9415,04

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

5223,09

15728,41

C. Rechnungsabgrenzungsposten

904,39

770,90

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

48982,85

61903,92

Summe Aktiva

111887,14

162374,41



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25564,59

25564,59

II. Verlustvortrag

87468,51

72432,29

III. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)

12921,07

15036,22

nicht gedeckter Fehlbetrag

48982,85

61903,92

B. Rückstellungen

3325,00

4720,00

C. Verbindlichkeiten

108562,14

157654,41

Summe Passiva

111887,14

162374,41

ANHANG

zum

31. Dezember 2010

der

Firma

Ferro Textilhandels GmbH

Büchel 51

52062 Aachen

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich

der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

1. Darstellungsform

Der Jahresabschluss der "Ferro Textilhandels GmbH" für das Wirtschaftsjahr 2010 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

2. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend handelsrechtlicher Vorschriften linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. In die Herstellungskosten der Erzeugnisse wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen, soweit diese aktivierbar waren. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken angemessen berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen:

Keine.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bezüglich der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den als Anlage beigefügten Anlagespiegel verwiesen.

Die Geschäftsjahresabschreibung für die einzelnen Posten der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Bilanzposten

Geschäftsjahresabschreibung

immaterielle Vermögensgegenstände

0,00 €

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.501,35 €

Gesamtjahresabschreibung

1.501,35 €

Anlagenabgänge

0,00 €

Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Stand 01.01.2010 0,00 €

Tilgung im Berichtsjahr 0,00 €

Neuaufnahme im Berichtsjahr 0,00 €

Stand 31.12.2010 0,00 €

Verbindlichkeiten

Es bestanden keine Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 €.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: 58.553,97 €

Darlehen Gesellschafter 14.213,03 €

Darlehen Gesellschafter 30.000,00 €

Verrechnungskonto Gesellschafter 14.340,94 €

Der Ausweis der Verbindlichkeiten in der Bilanz erfolgt passivisch unter "sonstige Verbindlichkeiten".

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Die Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeiten erübrigt sich daher.
Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 12.921,07 €.

Der Verlustvortrag vermindert sich insoweit auf 74.547,44 €.

In die Rücklagen werden 0,00 € eingestellt.

Ausgeschüttet werden 0,00 €.

Der noch nicht als verwendet anzusehende Bilanzgewinn beträgt 12.921,07 €. Der Bilanzgewinn wird vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben:

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer

Frau Bianca - Yvonne Relles

Aachen, 02.12.2011

_________________________

(Bianca Relles)

 

Bianca Relles

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02.12.2011

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