Hensel Aufzüge GmbHLiquidiert

85599 Vaterstetten, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 144638
Eingetragen
8.10.2002
Branche
Herstellung von Hebezeugen und FördermittelnHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen MetallenHerstellung von Ausbauelementen aus Metall
Gegenstand
Aufzug- und Metallbau.

Historie

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Management

NameRolle
Norbert Schum
seit 28.4.2010
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hensel Aufzüge GmbH

Vaterstetten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 15.248,00 22.053,00
I. Sachanlagen 15.248,00 22.053,00
B. Umlaufvermögen 73.995,26 90.130,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.939,07 47.612,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 16.406,24 0,00
II. Wertpapiere 9.690,00 9.690,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.366,19 32.828,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 730,00 1.213,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 89.973,26 113.396,53

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 53.783,17 43.247,32
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 28.783,17 18.247,32
B. Rückstellungen 22.511,29 26.670,32
C. Verbindlichkeiten 13.678,80 43.478,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.678,80 38.184,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 89.973,26 113.396,53

Anhang zum 31. Dezember 2009

Finanzamt: München Abteilung für Körperschaften

Steuer-Nr: 143/145/60141


Erläuterungen und Feststellungen zur Rechnungslegung


Jahresabschluß

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs. 1 HGB zum 31.12.2009 eine kleine, gesetzlich nicht prüfungspflichtige Kapitalgesellschaft, die hinsichtlich der Offenlegung gemäß § 325 HGB in Verbindung mit §§ 326 und 288 HGB nur verpflichtet ist, die (verkürzte) Bilanz und den Anhang (ohne die Gewinn- und Verlustrechnung betreffende Angaben) einschließlich Vorschlag und Beschluß über die Ergebnisverwendung beim Handelsregister einzureichen.


Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, sowie dem § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet. Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden nach § 326 HGB für die Offenlegung in Anspruch genommen.


Bewertung

Der Jahresabschluß wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB, sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 269 - 274, 278, 279 - 283 HGB) aufgestellt.


Rechnungswesen

Die von uns vorkontierten Originalbelege der Gesellschaft wurden über das DATEV-Rechenzentrum verarbeitet und ausgewertet. Der Jahresabschluss wurde von uns mittels Nachtragsbuchungen entwickelt. Der endgültige Saldenausdruck stimmt mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung überein. Die Bücher, Konten und Schriftstücke der Gesellschaft vermitteln den für die Jahresabschlusserstellung erforderlichen Überblick. Das Belegwesen ist geordnet und übersichtlich.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Anlagevermögen

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich der im Geschäftsjahr 2009 und früheren Jahren planmäßig vorgenommenen Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, bei Neuzugängen erfolgen die Absetzungen nach der linearen Methode.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag bewertet. Bei zweifelhaften oder mit erkennbaren Risiken behaftete Forderungen sind Wertabschläge berücksichtigt. Uneinbringliche Forderungen sind abgeschrieben.

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsgrenzung

Der Posten enthält Aufwendungen, die vor dem Bilanzstichtag angefallen sind, jedoch wirtschaftlich dem Folgejahr zuzurechnen sind.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Rückstellungen sind in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr beträgt 13.678,80 €.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2009 beträgt

28.783,17
Ausschüttung im Jahr 2010 i.H.v. 

28.000,00
Auf neue Rechnung vorgetragen wird

783,17



Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Helmuth Hensel

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen am Bilanzstichtag nachfolgende Rechte und Pflichten:
  

Forderungen  H. Hensel

4.152,72

 

der Geschäftsführer

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