GLS Bauunternehmen GmbHLiquidiert

14641 Nauen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 8227
Eingetragen
14.11.2008
Branche
GlasergewerbeSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauMaurerarbeiten
Gegenstand
Maurer- und Stahlbetonarbeiten

Historie

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Management

NameRolle
Oliver Plut
seit 27.2.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

GLS Bauunternehmen GmbH

Salzwedel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva

    2008
EUR
A. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Sonstige Vermögensgegenstände    
Sonstige Vermögensgegenstände > 1 J. 27.498,83  
Kautionen 600,00  
Forderungen an Sozialkassen 981,80  
Forderungen an Arbeitsagentur 120,00  
Forderung an FA aus abgef. Bauabzugsbetrag 38.125,17  
Umsatzsteuerforderungen 1.350,15 68.675,95
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks    
Kasse 16.363,17  
Bank 2.783,27 19.146,44
Summe Aktiva   87.822,39

Passiva

   
    2008
EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital    
Gezeichnetes Kapital   25.000,00
II. Jahresfehlbetrag    
Jahresfehlbetrag   -19.498,25
buchmäßiges Eigenkapital   5.501,75
B. Rückstellungen    
1. Sonstige Rückstellungen    
Sonstige Rückstellungen 1.000,00  
Rückstellungen f. Abschluss- u. Prüfungskosten 1.500,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist.   50.849,05
2. Sonstige Verbindlichkeiten    
Verbindlichkeiten gg. Gesellschaftern> 5 J. 20.000,00  
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 7.012,28  
Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer 816,49  
Verbindl. im Rahmen der sozialen Sicherheit 373,43  
Verbindlichkeiten ZVK SOKA 607,71  
Verbindlichkeiten Winterbau 70,67  
Umsatzsteuer laufendes Jahr 91,01 28.971,59
Summe Passiva   87.822,39

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

    2008
EUR
1. Umsatzerlöse    
Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG 261.629,83  
Gewährte Skonti § 13b UStG -4.175,72 257.454,11
2. Sonstige betriebliche Erträge    
Verwendung v. Gegenst. (Kfz) USt allg.   478,99
Summe Erlöse   257.933,10
3. Materialaufwand    
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen    
Fremdleistungen -21.800,00  
Bauleistungen § 13b VSt/Ust allg. -211.885,83 -233.685,83
Rohergebnis   24.247,27
4. Personalaufwand    
a) Löhne und Gehälter    
Löhne auf Baust./f. Aufträge -5.591,20  
Gehälter -19.755,00  
Feiertagslöhne -316,80 -25.663,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung    
Gesetzliche soziale Aufwendungen -4.090,57  
Umlage EFZG und MSG -373,43  
Winterbeschäftigungs-Umlage -82,67  
Beiträge zur Berufsgenossenschaft -1.000,00  
SOKA-beiträge (ZVK,ULAK,LAK) -1.185,05 -6.731,72
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen    
Miete (unbewegt. WG) -2.869,74  
Laufende Kfz-Betriebskosten -353,84  
Fremd- und Leasingfahrzeugkosten -1.455,46  
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.583,44  
Telefon -323,02  
Bürobedarf -252,21  
Rechts- u. Beratungskosten -643,33  
Buchführungskosten -3.570,00  
Nebenkosten des Geldverkehrs -49,80  
Betriebsbedarf -239,52 -11.340,36
6. Zwischensumme   -19.487,81
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
Zinsähnliche Aufwendungen   -10,44
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -19.498,25
9. Jahresfehlbetrag   -19.498,25

Anhang zum Abschluß zum 31. Dezember 2008

1. Allgemeine Angaben

Der Abschluß zum 31. Dezember 2008 für das Wirtschaftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2008 wurde nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften unter Beachtung der Vorschriften des HGB und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

Von dem Wahlrecht, eine Verkürzung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen, wurde kein Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Im Einzelnen wurden folgende Grundsätze angewandt:

Die Abschreibungen werden entsprechend der in den steuerlichen Vorschriften festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer wie folgt vorgenommen:

Anlageposition Abschreibungsmethode Nutzungsdauer
(Jahre)
Fuhrpark linear 3 - 5
Geschäftsausstattung linear 3 - 10

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

2.3. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Der Bankbestand ist zum Nennwert bilanziert und durch Kontoauszug nachgewiesen.

2.4. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet und in der Höhe bemessen, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Rückstellungen für Abschluss- u. Prüfungskosten

Sonstige Rückstellungen für Bau Berufsgenossenschaft

2.5. Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag. Die Restlaufzeiten ergeben sich aus folgendem Verbindlichkeitenspiegel:

Bezeichnung (...) = Vj. Werte Stand 31.12.2008
EUR
Restlaufzeit bis 1 Jahr
EUR
Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre
EUR
Restlaufzeit> 5 Jahre
EUR
Davon gesichert
EUR
Sicherheiten
Verbindlichkeiten 79.820,64 59820,64 20.000,00 0,00 81.560,66 Sicherungsübereignung
  (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)  

 

Berlin, 24.03.2009

Robert Szameitat, Geschäftsführer

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