Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 12356
Eingetragen
10.3.1997
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Das Erbringen sämtlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internet, die Beratung und der Vertrieb von Hard- und Software, insbesondere im Netzwerkbereich sowie die Erstellung und Realisierung von Sicherheitskonzepten. Das Erbringen sämtlicher Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie mit besonderem Schwerpunkt auf der Umsetzung von Technologien im Internetund Intranetbereich.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ISPro GmbH

Hattingen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

  31.12.2009
31.12.2008
T€
A. ANLAGEVERMÖGEN 30.314,34 32
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.738,34 17
II. Sachanlagen 16.576,00 15
B. UMLAUFVERMÖGEN 758.651,08 352
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 718.680,07 304
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 39.971,01 48
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 34.206,92 44
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 234.115,25 550
  1.057.287,59 978

PASSIVA

   
  31.12.2009
31.12.2008
T€
A. EIGENKAPITAL 0,00 0
I. Gezeichnetes Kapital 59.150,00 59
II. Verlustvortrag -609.382,87 -1.223
III. Jahresüberschuss 316.117,62 614
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 234.115,25 550
B. RÜCKSTELLUNGEN 156.500,00 93
C. VERBINDLICHKEITEN 792.191,75 773
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 108.595,84 112
  1.057.287,59 978

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

A. Allgemein

Der Jahresabschluss der ISPro GmbH, Hattingen, zum 31. Dezember 2009 wurde entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches §§ 242 ff. erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

B. Bilanz

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz wurde entsprechend dem in § 266 HGB vorgegebenen Gliederungsschema aufgestellt.

Die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten und die angewandten Bewertungsmethoden werden nachfolgend bei den einzelnen Bilanzpositionen dargestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert beibehalten worden, soweit Abweichungen bestehen sind sie und ihr Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bei der jeweiligen Bilanzposition erläutert.

2. Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen erfolgen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Vermögensgegenstände Nutzungsdauer / Jahre Abschreibungsmethode
EDV-Software 3 und 5 Linear
Geschäfts- oder Firmenwert 15 Linear
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 - 10 Linear

Für Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 im Einzelfall wurde ein Sammelposten gem. § 6 Abs. 2a EStG gebildet, der jährlich mit 20 % abgeschrieben wird.

Bei der Bemessung der Nutzungsdauer des Geschäfts- oder Firmenwertes wurde sich an den Vorschriften des § 7 Abs. 1 Satz 3 EStG orientiert.

3. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt, wobei auf Lieferforderungen eine Einzelwertberichtigung nach Altersstruktur von 3 % - 100 % vorgenommen wurde.

Es bestehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit zwischen 12 und 18 Monaten in Höhe von € 5.004,00, die im Berichtsjahr zu 50 % einzelwertberichtigt wurden.

4. Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich wie folgt:
Gezeichnetes Kapital 59.150,00
Verlustvortrag -609.382,87
Jahresüberschuss 316.117,62
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 234.115,25
Stand 31.12.2009 0,00

5. Sonstige Rückstellungen

Bei der Bildung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Die Verbindlichkeiten haben, ebenso wie im Vorjahr, alle eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von T€ 728 (Vorjahr: T€ 725).

Zur Abdeckung der bestehenden bilanziellen Überschuldung hat das Mutterunternehmen am 23. Februar 2010 einen Rangrücktritt in Höhe von T€ 234 erklärt.

C. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend den Vorschriften gem. § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

D. Sonstige Angaben

1. Mitglieder der Geschäftsführung

Name Vorname Ausgeübter Beruf  
Franz Michael Dipl.-Informatiker  
Saxler Michael Dipl.-Informatiker  
Dr. Jäschke Thomas Dipl.-Informatiker bis zum 30.03.2009
Makolla Peter Kaufmann seit dem 29.06.2009

2. Mutterunternehmen der Kapitalgesellschaft, das den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt

Mutterunternehmen der Gesellschaft ist die CompuGROUP Holding AG mit Sitz in Koblenz.

 

Hattingen, im März 2010

Die Geschäftsführung

Weitere Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 06. Oktober 2010 festgestellt. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

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