Donau Engineering GmbHLiquidiert

80939 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 194427
Eingetragen
5.5.2009
Branche
Ingenieurbüros für TragwerksplanungIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Gegenstand
Einbringung von Ingenieur- und Beraterleistungen für Entwicklung, Konstruktion und Simulation im Bereich Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau.

Historie

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Management

NameRolle
Hatem Dr. El Oued
seit 25.1.2018
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

80939 München
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Donau Engineering GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 14,00 149,00
I. Sachanlagen 14,00 149,00
B. Umlaufvermögen 136.445,01 190.427,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 136.445,01 190.418,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 8,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 472,00 196,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 48.719,10 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 185.650,11 190.772,19

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00 24.260,79
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 739,21 -37.163,66
III. Jahresfehlbetrag 72.979,89 37.902,87
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 48.719,10 0,00
B. Rückstellungen 18.585,00 19.369,00
C. Verbindlichkeiten 167.065,11 147.142,40
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 139.738,50 144.851,62
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 27.326,61 2.290,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 185.650,11 190.772,19

Anhang


Allgemeine Angaben

Bei der Firma Donau Engineering GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB im Kontenform aufgestellt.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erhalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Stichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Stichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Firma Donau Engineering GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierung- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierung- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 HGB und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßen Verbrauch.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände im Geschäftsjahr linear vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen 150 € und 1000 € werden in einem Sammelposten zusammengefasst und über fünf Jahre entsprechend der steuerlichen Regelung abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu 150 € werden ohne Aufnahme in das Anlagegitter sofort als Aufwand gebucht.

Forderungen und Wertpapiere werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen betreffen Ertragssteuern des laufenden Jahres die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Die Höhe der Rückstellungen wurde nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

  

sonstige Berichtsbestandteile


Allgemeine Vertretungsregelung:
Geschäftsführer: Dr. Hatem El Oued, München, *21.09.1961; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

gezeichnet Dr.Hatem El Oued


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.11.2017 festgestellt.

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