SGF Service Gesellschaft Forchheim mbH

Eisenbahnstraße 7, 91301 Forchheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bamberg HRB 7121
Eingetragen
29.8.2011
Branche
Allgemeine GebäudereinigungErbringung von sonstigen gärtnerischen DienstleistungenErbringung von haushaltsbezogenen Dienstleistungen
Gegenstand
Die Durchführung von Dienstleistungen verschiedenster Art für die Sparkasse Forchheim, insbesondere die Erbringung von Reinigungsdienstleistungen einschließlich Winterdienst und der Pflege von Außenanlagen sowie alle damit zusammenhängenden Arbeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Josef Zimmermann
seit 7.10.2024
Geschäftsführer
Maria Krauß
seit 10.1.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
150.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SGF Service Gesellschaft Forchheim mbH

Forchheim

Jahresabschluss 2022

JAHRESABSCHLUSS mit Vorjahresvergleich

zum 31. Dezember 2022

Eisenbahnstr. 7

91301 Forchheim

Finanzamt: Erlangen
Steuer-Nr.: 216 137 30467
Handelsregisternummer: HRB 7121
Registergericht: Bamberg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Vergleichszeitraum: 2021

AKTIVA

EUR Vergleich
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
2. technische Anlagen und Maschinen 13.497,82 12.084,00
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.124,00 12.828,00
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 35.235,30 72.549,91
4. sonstige Vermögensgegenstände 2.831,58 1.748,41
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 87.675,38 75.196,21
Summe Aktiva 146.364,08 174.406,53

PASSIVA

EUR Vergleich
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital 150.000,00 150.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -15.434,30 -15.434,30
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00
C. Rückstellungen
3. sonstige Rückstellungen 9.138,62 26.933,81
D. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 0,00 10.174,50
8. sonstige Verbindlichkeiten 2.659,76 2.732,52
Summe Passiva 146.364,08 174.406,53

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2022

Vergleichszeitraum: 2021

EUR Vergleich
1. Umsatzerlöse 476.721,31 500.888,44
2. Sonstige betriebliche Erträge 43.920,47 82.016,41
3. Personalaufwand -441.816,51 -474.760,54
4. Abschreibungen -11.138,54 -12.010,00
5. Sonstige betriebl. Aufwendungen
5.1. Raumkosten -840,00 -840,00
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben -2.034,08 -1.999,57
5.3. Reparaturen und Instandhaltungen -1.780,25 -1.437,03
5.4. Fahrzeugkosten -13.883,91 -19.998,17
5.5. Werbe- und Reisekosten -467,21 -23,36
5.6. verschiedene betriebliche Kosten -48.016,79 -71.172,18
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0,49 0,00
7. Ergebnis nach Steuern 664,00 664,00
8. Sonstige Steuern -664,00 -664,00
Gewinn 0,00 0,00

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2022

Vergleichszeitraum: 2021

AKTIVA

EUR Vergleich
technische Anlagen und Maschinen
00210 Maschinen 13.497,82 12.084,00
andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung
00320 Pkw 7.124,00 12.828,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
01594 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 35.235,30 72.549,91
sonstige Vermögensgegenstände
01501 Sonstige Vermögensgegenstände bis 1 Jahr 169,60 122,00
01520 Ford. ggü. Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz 1.029,43 1.553,54
01530 Forderungen gegen Personal aus Lohn- u. 1.632,55 0,00
Gehaltsabrechnung
01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt 0,00 72,87
Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro
01200 laufendes Kto. 20257234 87.675,38 75.196,21
Summe Aktiva 146.364,08 174.406,53

PASSIVA

EUR Vergleich
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital 150.000,00 150.000,00
Gewinn- und Verlustvortrag
00868 Verlustvortrag vor Verwendung -15.434,30 -15.434,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00
sonstige Rückstellungen
00970 Sonstige Rückstellungen 6.683,12 24.478,31
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 2.455,50 2.455,50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen
01605 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen allgem. Steuersatz 0,00 10.174,50
sonstige Verbindlichkeiten
01700 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 829,35
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer 2.659,76 1.903,17
Summe Passiva 146.364,08 174.406,53

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2022

Vergleichszeitraum: 2021

EUR Vergleich
1. Umsatzerlöse
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer 4.080,98 8.249,76
08950 Nicht steuerbare Umsätze Unterhaltsreinigung (Innenumsätze) 300.287,41 294.837,60
08951 Nicht steuerbare Umsätze Innenbegrünung(lnnenumsätze) 12.167,40 12.382,99
08952 Nicht steuerbare Umsätze Winterdienst (Innenumsätze) 57.865,69 58.215,98
08953 Nicht steuerbare Umsätze Außenanlagen (Innenumsätze) 51.042,33 50.488,33
08954 Nicht steuerbare Umsätze sonstiges (Innenumsätze) 6.220,80 21.234,52
08956 Nicht steuerbare Umsätze sonstiges (Innenumsätze) Gala 45.056,70 55.479,26
2. Sonstige betriebliche Erträge
02500 Außerordentliche Erträge 28.515,06 68.668,28
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz 15.405,41 13.348,13
3. Personalaufwand
04100 Löhne und Gehälter Raumpflege -263.395,85 -257.761,43
04101 Löhne und Gehälter Gala -93.538,54 -127.187,20
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen Raumpflege -62.358,12 -58.619,96
04131 Gesetzliche soz. Aufwendungen Gala -21.492,52 -30.082,58
04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei -1.031,48 -1.109,37
4. Abschreibungen
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen -4.210,36 -3.517,00
04832 Abschreibungen auf Kfz -5.704,00 -7.741,00
04860 Abschreibungen auf aktivierte GWG -1.224,18 -349,00
04862 Abschreibung Sammelposten GWG 0,00 -403,00
5. Sonstige betriebl. Aufwendungen
5.1. Raumkosten
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -840,00 -840,00
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben
04360 Versicherungen -2.034,08 -1.999,57
5.3. Reparaturen und Instandhaltungen
04800 Reparatur und Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen -454,61 0,00
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. -992,63 -1.158,25
04806 Wartungskosten für Hard- und Software -333,01 -278,78
5.4. Fahrzeugkosten
04520 Kfz - Versicherungen -5.604,88 -5.605,38
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten -8.279,03 -14.392,79
5.5. Werbe- und Reisekosten
04630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG 0,00 -23,36
04650 Bewirtungskosten -467,21 0,00
5.6. verschiedene betriebliche Kosten
02000 Außerordentliche Aufwendungen -148,68 0,00
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.822,23 -4.435,56
04901 Sonstige betriebliche Aufwendungen für Personaleinstellung 0,00 -8.550,00
04905 Sonstige betriebl. u. regelm. Aufwendungen -294,12 0,00
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten -6.012,73 -7.922,06
04920 Telefon -612,80 -552,07
04930 Bürobedarf -50,44 -60,86
04945 Fortbildungskosten 0,00 -29,41
04950 Rechts- und Beratungskosten -255,35 -382,00
04955 Buchführungskosten -19.200,00 -19.200,00
04960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche -600,00 -600,00
Wirtschaftsgüter)
04980 Betriebsbedarf -12.412,28 -18.389,59
04985 Werkzeuge und Kleingeräte -727,89 -2.217,98
04999 Vorsteuer Ifd. Jahr -4.880,27 -8.832,65
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
02120 Zinsaufwendungen für Ifr. Verbindlichkeiten -0,49 0,00
7. Sonstige Steuern
04510 Kfz - Steuern -664,00 -664,00
Gewinn 0,00 0,00

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SGF Servicegesellschaft Forchheim mbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die SGF Servicegesellschaft Forchheim mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Mutterunternehmen der Gesellschaft ist die Sparkasse Forchheim mit Sitz in Forchheim. Mit der Sparkasse Forchheim bestehen ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, sowie eine umsatzsteuerliche Organschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten (§ 255 Abs. 1 HGB) vermindert um die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen (§ 253 Abs. 1 S. 1 i. V. m. Abs. 3 HGB), ausgewiesen. Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten 250 Euro nicht übersteigen, werden im Jahr der Anschaffung sofort als Aufwand erfasst.

Geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände von über 250 Euro bis einschließlich 800 Euro jeweils ohne Umsatzsteuer sowie geringwertige Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens von über 250 Euro bis einschließlich 800 Euro jeweils ohne Umsatzsteuer werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nominalwert angesetzt. Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§253 I HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Im Anlagevermögen befinden sich nur Anlagen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Forderungen gegen Gesellschafter

Unter diesem Posten werden die Forderungen aus dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und dem Alleingesellschafter ausgewiesen.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Dieser Posten betrifft täglich fällige Guthaben, die beim Alleingesellschafter/verbundenen Unternehmen geführt werden.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Organe/ Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Frau Maria Krauß

Herr Florian Lukoschek

Die Schutzklausel gem. § 286 IV HGB wurde in Anspruch genommen.

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

 

Forchheim, den 10. März 2023

SGF Servicegesellschaft Forchheim mbH

Krauß Lukoschek

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