Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 714156
Eingetragen
20.3.2012
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware
Gegenstand
Erstellung, Vertrieb und Support von Anwendungssoftware sowie Betrieb von Anwendungssoftware und lT-Infrastruktur als "Software as a Service" oder in ähnlichen Modellen insbesondere für Kreditinstitute sowie alle hiermit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Ehrle
seit 10.7.2014
Vorstandsmitglied

Gesellschafter
Beta

Keine Daten verfügbar

Konzern- und Jahresabschlüsse

emnicon AG

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 43.357,00 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.397,00 0,00
II. Sachanlagen 26.507,00 0,00
III. Finanzanlagen 3.453,00 0,00
B. Umlaufvermögen 712.894,90 0,00
I. Vorräte 539.184,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 124.977,76 0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 23.974,86 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 48.733,14 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.409,48 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 757.661,38 0,00

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 452.695,95 0,00
I. gezeichnetes Kapital 64.306,00 0,00
II. Kapitalrücklage 309.456,38 0,00
III. Gewinnrücklagen 78.933,57 0,00
B. Rückstellungen 50.225,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 254.740,43 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 214.179,09 0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 40.561,34 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 757.661,38 0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2018


Allgemeine Angaben

Die emnicon AG hat ihren Sitz in Karlsruhe und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim (Reg.Nr. 714156).

Der Jahresabschluss wurde nach den  Vorschriften des §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften sowie des AktG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Beteiligungen des Finanzanlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Herstellungskosten der unfertigen Erzeugnisse (Software) werden anhand der Personaleinzel- und Personalgemeinkosten bewertet. Fremdkapitalzinsen werden nicht mit einbezogen.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Eigenkapital

Das Grundkapital beträgt € 64.306,00, eingeteilt in 64.306 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von € 1,00 je Aktie.

Der Vorstand ist nach Satzung ermächtigt das Grundkapital um bis zu € 30.000,00 zu erhöhen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten, Urlaub und Archivierungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

 
Bilanzjahr
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten
254.740
254.740
0
 
Vorjahr
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten
231.865
231.865
0


Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht von € 75.555,09 (VJ: € 78.480,53) ausgewiesen.

Von den Verbindlichkeiten sind Bankverbindlichkeiten mit € 54.959,25 (VJ: € 7.206,31) durch Pfandrechte gesichert.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 17 Mitarbeiter beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile


Karlsruhe, den 06.04.2020

gez. Andreas Ehrle


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.04.2020 festgestellt.

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