Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 29494
Eingetragen
6.4.2017
Branche
Zahntechnische LaboratorienGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfZahnarztpraxen
Gegenstand
der Betrieb eines Dentallabors (Herstellung von Zahnprothetik aller Art, die Entwicklung und Forschung im Dentalbereich) und der Handel mit Dentalprodukten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Gregor Andreas Kuhlmann
Oberhausen
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

K1Dental GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 107.937,00 117.565,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 55.316,00 62.028,00
II. Sachanlagen 52.621,00 55.537,00
B. Umlaufvermögen 461.819,86 424.313,69
I. Vorräte 43.033,39 37.976,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 123.788,42 126.799,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 294.998,05 259.537,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.237,74 15.221,33
Aktiva 583.994,60 557.100,02

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 502.958,98 475.204,50
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 440.204,50 382.573,34
III. Jahresüberschuss 37.754,48 67.631,16
B. Rückstellungen 23.352,17 17.171,22
C. Verbindlichkeiten 57.683,45 64.724,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 21.853,45 17.734,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 35.830,00 46.990,00
Passiva 583.994,60 557.100,02

Anhang


Die Gesellschaft hat folgenden Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2023 vorgelegt:
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss auf den 31.Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften erstellt.
Nach den in §267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Sie hat von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 266, 276 bzw. 288 HGB für die Offenlegung bzw. Hinterlegung Gebrauch gemacht.
Die Gliederung der Bilanz entspricht dem § 266 Absätze 2 und 3 HGB.
II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Immaterielle Vermögensgegenstände
Die Bilanzierung der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter, planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgte die Abschreibung linear.
2. Sachanlagen
Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter, planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die beweglichen Anlagegüter wurden linear abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 800,00 € netto wurden im Erwerbsjahr vollabgeschrieben.
3. Vorräte
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.
5. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Die liquiden Mittel wurden mit den Nennwerten angesetzt.
6. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite Zahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
7. Rückstellungen
Die  Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
8. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
In den sonstigen Forderungen sind keine Forderungen gegenüber Gesellschaftern enthalten.
2. Aktive Rechnungsabgrenzungen
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
3. Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt und wird zu 100% von Herrn Gregor Andreas Kuhlmann gehalten, der auch alleiniger wirtschaftlich Berechtigter ist.
4. Jahresüberschuss
Der Jahresabschluss wird auf neue Rechnung vorgetragen.
5. Verbindlichkeiten
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.
6. Abzinsung
Aus Wesentlichkeitsgründen wurden Abzinsungen nicht vorgenommen.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
V. Sonstige Angaben
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen.
Diese Verpflichtungen waren nicht zu passivieren, da die zu Grunde liegenden Miet- und Leasingsverpflichtungen voraussichtlich erfüllt werden können und daher mit einer weiteren Inanspruchnahme nicht zu rechnen ist.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens unverändert geführt durch:
Herrn Gregor Andreas Kuhlmann, Oberhausen
Der Geschäftsführer ist allein vertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter mit Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

sonstige Berichtsbestandteile


Kuhlmann, Gf


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2024 festgestellt.

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