conn-serv GmbHLiquidiert

01157 Dresden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 21736
Eingetragen
26.5.2003
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Entwicklung, Betrieb und Vertrieb von Internet- und anderen elektronischen Dienstleistungen sowie Beratung und Unterstützung von Unternehmen, Vereinen und Verbänden, insbesondere bei Konzeption, Strategie und Marketing; Interimsmanagement

Historie

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Management

NameRolle
Sebastian Schmitz
seit 4.10.2021
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Dresden
18.750 €
75.00%
Düsseldorf
6.250 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

conn-serv GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3,50 3,50
I. Sachanlagen 3,50 3,50
B. Umlaufvermögen 12.603,38 47.962,92
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.355,00 35.966,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.248,38 11.996,84
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.222,47 8.017,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 13.829,35 55.983,45

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 33.017,03 68.802,03
III. Jahresüberschuss 6.794,56 35.785,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.222,47 8.017,03
B. Rückstellungen 1.505,00 6.242,48
C. Verbindlichkeiten 12.324,35 49.740,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 12.324,35 49.740,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 13.829,35 55.983,45

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma

Conn-serv GmbH
Dresden

wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstmals in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs - und Bewertungsmethoden orientieren sich an den handelsrechtlichen Bestimmungen in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG).

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der linearen Methode entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen den tatsächlichen Aufwendungen.

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens ist in dem beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Die Rückstellungen beinhalten alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten umfassen zum Bilanzstichtag die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten, die mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt wurden.
  
C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
 
 Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlagepositionen und die Entwicklung im Geschäftsjahr 2010 ist nachfolgend dargestellt. Bei den Abschreibungen handelt es sich um planmäßige Abschreibungen in Höhe von 373,87 Euro (Vorjahr: 79,00 Euro).
 
    Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es ergaben sich folgende Vermerke:

  Berichtsjahr
    Vorjahr
Euro
 Euro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
5.355,00
35.966,08
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
0
0
Forderungen gegenüber Gesellschaftern
0
0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
0
0
Sonstige Vermögensgegenstände
0
0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
0
0
5.355,00
35.966,08
0
0


Kapital

Die Position enthält das gezeichnete Kapital, den das gezeichnete Kapital übersteigenden Verlustvortrag, den Jahresüberschuss  2010 und den nicht gedeckten Fehlbetrag. Der Gesellschafter Herr Dr. Möllers hat für sein Darlehen Rangrücktritt erklärt. Damit ist der Fehlbetrag abgedeckt.

Rückstellungen

Die Abschluss- und Prüfungskosten werden unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und Sicherheiten ergeben sich wie folgt (Vorjahr jeweils darunter in Klam­mern):

 Restlaufzeiten insgesamt

bis 1 Jahr 
über 5 Jahre
31.12.2010
EURO
EURO
EURO
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

0

0

 0
  (0)
(0)
(0)
Verbindlichkeiten aus
 
 
 
Lieferungen und Leistungen
74
0
74
  (156)
(0)
(156)
sonstige Verbindlichkeiten
12.250
0
12.250
(49.585)
(0)
(49.585)
12.324
0
12.324
(49.741)
(0)
(49.741)


Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen gegenüber dem Gesellschafter und dem Finanzamt.
 
D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für  Vertriebskosten und Verwaltungskosten.

E. Sonstige Angaben

 Geschäftsführer der Gesellschaft war im gesamten Geschäftsjahr Herr Sebastian Schmitz.

Die Gesellschaft beschäftigte keine Arbeitnehmer.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.196,84 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 47.870,67 EUR.

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