KoDi Veranstaltungstechnik GmbHLiquidiert

26842 Ostrhauderfehn, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aurich HRB 205215
Vorher
Kayser-Satz+Druck Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Eingetragen
30.5.1972
Branche
KonzertveranstalterErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtSonstige Entertainmentveranstalter
Gegenstand
Ton-, Licht- & Videotechnik, Vorbereitung & Durchführung von Firmen- und Musikevents, DiscJockey, Alleinunterhalter und Veranstaltungstechnik.

Historie

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Management

NameRolle
Jan Korporal
seit 3.1.2020
Geschäftsführer
Georg Dickebohm
seit 3.1.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

13.000 €
50.00%
13.000 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kayser-Satz+Druck Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Oldenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

31.12.2011 31.12.2010
EUR
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen 4.947,00 6.937,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41.316,00 56.315,00
46.263,00 63.252,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7.516,40 7.594,75
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 316,00 702,00
7.832,40 8.296,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 168.558,62 150.503,70
- davon gegen Gesellschafter EUR 158.929,48 (Vj: 142.070,47)
2. Sonstige Vermögensgegenstände 13.615,91 11.759,43
182.174,53 162.263,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 68.742,47 71.078,02
305.013,40 304.890,90

PASSIVA

31.12.2011 31.12.2010
EUR
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 200.271,47 157.490,96
III. Jahresüberschuß 8.792,92 42.780,51
234.628,98 225.836,06
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 3.900,00 0,00
2. Sonstige Rückstellungen 5.300,00 5.300,00
9.200,00 5.300,00
C. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten 61.184,42 73.754,84
- davon aus Steuern EUR 13.844,42 (Vj: 7.042,63)
- davon EUR 31.184,42 (Vj: 43.754,84) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
- davon EUR 30.000,00 (Vj: 30.000,00) mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
305.013,40 304.890,90

 

Oldenburg, 21. September 2012

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kayser - Satz + Druck GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Reglungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft weist die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf und hat von den größenabhängigen Erleichterungsmöglichkeiten teilweise Gebrauch gemacht.

II. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften degressiv als auch linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im allgemeinem im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu den Anschaffungskosten bewertet.

Der Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 250 HGB gebildet worden.

Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 25.564,59 ist gemäß § 283 HGB zum Nennwert angesetzt.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil ist nach § 273 HGB berücksichtigt worden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

III. Angaben zur Bilanz

Forderungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Bei zweifelhaften und mit erkennbaren Risiken behafteten Forderungen werden direkte Wertabschläge vorgenommen, uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die Forderungen haben sämtlich eine Restlaufzeit von einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr liegen in Höhe von EUR 31.184,42 vor.

Die mittelfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren betragen EUR 0,00.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen zum Abschlussstichtag EUR 30.000,00.

Die Bilanzierung erfolgte vor der Verwendung des Jahresergebnisses.

IV. Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

V. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Zum Geschäftsführer im Geschäftsjahr war der Kaufmann Hans-Heinrich Kayser, Oldenburg bestellt.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21. September 2012.

 

21.09.2012

gez. Hans-Heinrich Kayser, Geschäftsführer

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