Relax Facility Management GmbH

In den Auewiesen 1, 36286 Neuenstein, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Hersfeld HRB 2118
Eingetragen
27.4.2006
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Die Liegenschaftsverwaltung und Objektbetreuung.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

36214 Nentershausen, Am Ziegelfeld 1
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Relax Facility Management GmbH

Neuenstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2010 bis zum 31.03.2011

Bilanz

Aktiva

31.3.2011
EUR
31.3.2010
EUR
A. Anlagevermögen 505,00 994,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 504,00 993,00
B. Umlaufvermögen 649.055,42 633.579,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 630.372,78 613.475,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.682,64 20.104,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.595,00 3.474,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 652.155,42 638.047,93

Passiva

31.3.2011
EUR
31.3.2010
EUR
A. Eigenkapital 321.675,66 316.223,64
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 296.675,66 291.223,64
davon Gewinnvortrag 291.223,64 253.910,10
B. Rückstellungen 24.066,75 26.846,22
C. Verbindlichkeiten 306.413,01 294.978,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 306.413,01 294.978,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 652.155,42 638.047,93

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:


Forderungen gegen verbundene Unternehmen in der Bilanz mit EUR 617.270,57. Darin enthalten:
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternhmen, die mit dem Besitzunternehmen Gerhard Zülch verbunden sind 380.362,88 EUR
Verrechnungskonten gegen Unternehmen die mit dem Besitzunternehmen Gerhard Zülch verbunden sind 236.907,69 EUR

Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen in der Bilanz mit EUR 282.798,45. Darin enthalten:
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternhmen, die mit dem Besitzunternehmen Gerhard Zülch verbunden sind 67.983,93 EUR
Verrechnungskonten gegen Unternehmen die mit dem Besitzunternehmen Gerhard Zülch verbunden sind 19.206,88 EUR
Verrechnungskonto mit dem Gesellschafter und Besitzunternehmer Gerhard Zülch 195.607,64 EUR

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 12.487,95.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 306.413,01 (Vorjahr: EUR 294.978,07).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
                                       Gerhard Zülch, Geschäftsführer

Unterschrift der Geschäftsführung  

Neuenstein, 26. April 2012
gez. Gerhard Zülch
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.04.2012 festgestellt.

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