Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 160056
Eingetragen
25.4.2001
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Die Beratung, der Vertrieb und Verkauf von IT-Management-Lösungen, wie z.B. Benutzerverwaltung, Systemmanagement und Securitymanagement.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

ITMS GmbH

Essingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 17.574,00 6.036,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 223,00 389,00
II. Sachanlagen 17.351,00 1.984,00
III. Finanzanlagen 0,00 3.663,00
B. Umlaufvermögen 233.776,69 301.308,24
I. Vorräte 4.396,00 5.873,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 172.449,47 187.324,77
III. Wertpapiere 22.270,40 23.680,04
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.660,82 84.430,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 202.562,16 227.137,04
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 22.951,30 5.958,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 476.864,15 540.439,83

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 47.951,30 30.958,55
davon Verlustvortrag 30.958,55 32.854,14
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 22.951,30 5.958,55
B. Rückstellungen 10.010,00 6.568,00
C. Verbindlichkeiten 194.200,99 233.019,85
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 176.860,34 233.019,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten 272.653,16 300.851,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 476.864,15 540.439,83

Anhang


  Anwendung rechtlicher Vorschriften

Der Jahresabschluss der ITMS GmbH für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des GmbH-Gesetzes sowie der Satzung erstellt.

Die Gesellschaft ist seit dem 25.04.2001 beim Registergericht Landau unter HRB 3205 eingetragen.

Bei der Berichtsfirma handelt es sich gemäß § 267 Abs.1 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Bilanzierung erfolgt daher im Wesentlichen nach den für diese Kapitalgesellschaften geltenden Re­ge­lungen (Mindestanforderungen).

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten be­wer­tet. Bei dem abnutzbaren Anlagevermögen wurden Abschreibungen von den Anschaffungs- oder Her­stel­lungskosten abgesetzt.

Immaterielle Wirtschaftsgüter wurden linear, bewegliche Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens  überwiegend linear abgeschrieben. Die Abschreibungssätze richten sich nach der be­triebs­ge­wöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über 150 bis 1.000 € wurden entsprechend § 6 Abs.2a EStG auch für Zwecke der Handelsbilanz erfasst.

Die Vorjahresabschreibungen wurden zutreffend fortgeführt.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. mit ihrem Nominalwert (Ausleihungen) bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen auf die Finanzanlagen wurden im Berichtszeitraum nicht vorgenommen.

Vorräte wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten ggf. vermindert um Abschreibungen angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nominalbeträgen bewertet. Wertberichtigungen wurden, sofern notwendig, berücksichtigt.

Die Wertpapiere des Um­lauf­ver­mögens wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Schecks, Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zeigen die Ausgaben vor dem Abschluss-Stichtag, so­weit diese als Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschluss-Stichtag zu erfassen sind.

Bei dem "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" handelt es sich um den Überschuss der Passivposten über die Aktivposten (bilanzielle Überschuldung). Das Eigenkapital ist durch Verluste in voller Höhe aufgebraucht.

Das Eigenkapital (Stammkapital in Höhe von 25.000,00 Euro) ist in voller Höhe durch Verluste aufgebraucht. Der darüber hinausgehende Betrag ist unter der Position "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ausgewiesen.

Die ausgewiesenen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Ver­bind­lichkeiten. Die Höhe der Rückstellungen wurde, sofern notwendig, nach vernünftiger kauf­män­nischer Beurteilung geschätzt.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Von den ausgewiesenen Ver­bind­lichkeiten sind keine Beträge Euro mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren fällig. Die Ver­bind­lich­keiten wurden wie folgt gesichert:

Bilanzposition Art der Sicherung Betrag


Commerzbank,
Girokonto u. Darlehen Selbstschuldnerische Bürgschaft Ralf Süß 50.000,00 Euro

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten zeigen die Einnahmen vor dem Abschluss-Stichtag, soweit diese als Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschluss-Stichtag zu erfassen sind. Die Bewertung erfolgte zu Nominalbeträgen.

Die Gliederung und Bewertung entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Sonstige Angaben

Soweit auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände bzw. Verbindlichkeiten im vorliegenden Jahresabschluss erfasst wurden, erfolgte die Währungsumrechnung gemäß § 256 a HGB.

Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Berichtsfirma ist Herr Ralf Süß.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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