Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 40469
Vorher
CONDOLEA Pflege GmbH
Eingetragen
29.9.2020
Branche
Sonstige vollstationäre PflegeeinrichtungenSonstige teilstationäre PflegeeinrichtungenVermittlungstätigkeiten für Heime und stationäre Betreuung
Gegenstand
Pflege, Versorgung und Behandlung von Personen im ambulanten, stationären und teilstationären Pflegebereich; Beratung mit Ausnahme der Rechts- und Steuerberatung - und Erstellung von Gutachten; Errichtung, Übernahme und Betrieb von Therapie- Reha- und Pflegeeinrichtungen; Erwerb, Halten und Veräußern von Unternehmen bzw. Beteiligungen an Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland und im Ausland

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Janine Uliczny
seit 13.2.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Medi Pflege GmbH (vormals: CONDOLEA Pflege GmbH)

Großenhain

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bilanz

A K T I V A

31.12.2023 31.12.2022
A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögens-

gegenstände

263.534,00 294.787,00
II. Sachanlagen 152.530,00 65.015,00
III. Finanzanlagen 30.000,00 30.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

249.914,29 231.702,56

II. Kassenbestand, Guthaben bei

Kreditinstituten und Schecks

43.050,40 3.365,56
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 16.297,52 4.717,51

D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL

GEDECKTER FEHLBETRAG

31.770,24 0,00
SUMME Aktiva 787.096,45 629.587,63

P A S S I V A

31.12.2023 31.12.2022
A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes / gewährtes

Kapital

25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 0,00 50.459,12
III. Gewinn- / Verlustvortrag 7.280,43 -48.448,25
IV. Jahresüberschuss 0,00 55.728,68
V. Jahresfehlbetrag -64.050,67 0,00
VI. nicht gedeckter Fehlbetrag 31.770,24 0,00
VII. buchmäßiges Eigenkapital 0,00 82.739,55
B. RÜCKSTELLUNGEN 61.905,64 55.875,77
C. VERBINDLICHKEITEN 725.190,81 490.972,31
SUMME Passiva 787.096,45 629.587,63

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung ist zum Vorjahr unverändert beibehalten worden. Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht ergeben.

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Gründe, die gegen eine Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.

Angabe zu den Posten des Jahresabschlusses

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstands.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten, bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen, vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen bewertet.

Entsprechend der Auffassung des HFA und des IDW wurden die steuerlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der geringwertigen Wirtschaftsgüter auch für die Handelsbilanz angewandt, da dieser Posten insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen. Diese erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Forderungen sind mit dem Nennwert bewertet. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Der Ausweis der debitorischen Kreditoren erfolgt auf der Aktivseite unter den sonstigen Vermögensgegenständen, der Ausweis der kreditorischen Debitoren erfolgt auf der Passivseite unter den sonstigen Verbindlichkeiten.

Am Bilanzstichtag erkennbare Einzelrisiken sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Restlaufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist kleiner 1 Jahr.

Flüssige Mittel (Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und Schacks) wurden ebenfalls zum Nennwert bewertet.

Für Ausgaben die vor dem Abschlussstichtag angefallen sind, aber erst in voller Höhe oder anteilig einem Wirtschaftsjahr nach dem Abschlussstichtag zuzuordnen sind, wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zu Erfüllungsbeträgen.

Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter betragen 25545,53 EUR (Vorjahr: 221,74 EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Um ein vollständiges, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln, erfolgte in der Gewinn- und Verlustrechnung teilweise eine weitergehende Untergliederung der gesetzlich vorgeschriebenen Posten. Dabei sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung beachtet worden.

Feststellung des Jahresabschlusses

Als Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren bestellt:

Janine Uliczny

Der Jahresabschluss wird hiermit festgestellt und die Geschäftsführung entlastet. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen. Über die Ergebnisverwendung wird später entschieden.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Großenhain, 13.12.2024

Janine Uliczny

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