AP Service GmbH & Co. KGLiquidiert

48282 Emsdetten, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Steinfurt HRA 5239
Vorher
Pflegedienst Zwei Eichen GmbH & Co. KG
Eingetragen
14.9.2006

Historie

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Management

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany

Konzern- und Jahresabschlüsse

AP Service GmbH & Co. KG

Emsdetten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 15.605,00 52.032,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 5.150,00
II. Sachanlagen 15.605,00 46.882,00
B. Umlaufvermögen 969.866,01 541.637,22
I. Vorräte 0,00 3.264,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 934.851,13 519.378,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 35.014,88 18.993,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 822,31 1.685,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva 986.293,32 595.355,15

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 3.600,00 3.600,00
I. Kapitalanteile 3.600,00 3.600,00
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 3.600,00 3.600,00
B. Rückstellungen 142.400,00 52.500,00
C. Verbindlichkeiten 805.228,04 527.493,43
D. Rechnungsabgrenzungsposten 35.065,28 11.761,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 986.293,32 595.355,15

Anhang


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, sofern deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern ein Börsen- oder Marktpreis am Bilanzstichtag niedriger war, wurde dieser angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos wurden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Berichtsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt und in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännische Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit Ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

B. Informationen zur Bilanz

Der Betrag der bilanzierten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 128.602,48 Euro (Vorjahr: 557,60 Euro).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt zum Bilanzstichtag 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von der Sander Altenheime-Beteiligungsgesellschaft, vertreten durch Herrn Gunnar Sander, Emsdetten, geführt. Mit Wirkung vom 11. Januar 2013 (Tag der Eintragung in das Handelsregister) wurde Herrn Michael Kamp, Sassenberg Einzelprokura erteilt. Weitere Organe waren im Berichtsjahr nicht bestellt.

sonstige Berichtsbestandteile


Emsdetten, den 13. Juli 2015

Die Geschäftsführer:

Gez. Gunnar Sander


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.07.2015 festgestellt.

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