Friedel Vertriebs GmbHLiquidiert

96528 Frankenblick, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 306214
Eingetragen
11.12.2002
Branche
Herstellung von nichtelektrischen HaushaltsgerätenHerstellung von keramischen Haushaltswaren und ZiergegenständenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
die Herstellung und der Vertrieb von Werbeartikeln, Gartenfiguren, Weihnachtskrippen, Weihnachsfiguren und Gegenständen ähnlicher Art.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Untere Eller 17, 96528 Frankenblick
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Friedel Vertriebs GmbH

Frankenblick

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

0,00

0,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0,00

II. Sachanlagen

0,00

0,00

III. Finanzanlagen

0,00

0,00

B. Umlaufvermögen

5.577,34

172.781,68

I. Vorräte

0,00

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

5.577,34

172.781,68

III. Wertpapiere

0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

0,00

0

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Aktiva

5.577,34

172.781,68



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

3.935,90

4.162,47

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

0,00

0,00

III. Gewinnrücklagen

0,00

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-20.837,53

-19.313,61

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-326,57

-1.523,92

B. Rückstellungen

0,00

0,00

C. Verbindlichkeiten

1.741,44

168.619,21

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

5.577,34

172.781,68

A N H A N G

1. Datum und Feststellung des Jahresabschlusses 2011

Grundlage § 328 Ziffer 1 Satz 2 HGB und § 267 HGB

Die Gesellschafterversammlung beschließt am 18.05.2012 einstimmig die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses 2011.

Der Verlust beträgt 326,57 EUR. Nach Verrechnung mit dem Verlustvortag aus dem Vorjahr in Höhe von 20.837,53 EUR wird das Eigenkapital mit dem Betrag in Höhe von 3.835,90 EUR ausgewiesen.

2. ANHANG für das Geschäftsjahr 2011

A. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit gemäß § 265 Abs. 1 HGB wurde grundsätzlich beachtet.

Das Geschäftsjahr 2011 begann am 01.01.2011 und endete am 31.12.2011.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

a) Bilanzierungsmethoden

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB erstellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 bis 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268 bis 274, 277, und 278 HGB, erstellt.

Gliederung

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Die Wahlmöglichkeit, bestimmte Angaben der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang zu verlagern, wurde in Anspruch genommen.

b) Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften §§ 279 bis 283 HGB erstellt.

Im einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

ANLAGEVERMÖGEN

Sachanlagen

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bewertung: Sachanlagen sind nicht verhanden.

UMLAUFVERMÖGEN

teilfertige und fertige Leistungen

Bewertung: teilfertige und fertige Leistungen sind nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

sind mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben,

Guthaben bei Kreditinstituten

sind zu Nennwerten bewertet.

EIGENKAPITAL

Das gezeichneten Kapital

wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Der Jahresgewinn

Der Jahesverlust beträgt 326,57 EUR und ist nach handelsrechtlichen Grundsätzen sowie Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt.

Das buchmäßige Eigenkapital

ergibt sich aus der Bewertung der anderen Eigenkapitalpositionen.

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bzw. aus Lieferungen und Leistungen sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Sonstige Verbindlichkeiten

sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Bewertung: Anlagevermögen ist nicht vorhanden.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Restlaufzeiten

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen bei dieser Position keine finanziellen Verpflichtungen.

D. SONSTIGE ANGABEN

1. Organmitglieder

Geschäftsführer waren im Berichtszeitraum bestellt: Paul Aßhoff

2. Größenabhängige Erleichterungen

Von den größenabhängigen Erleichterungen § 288 i.V.m. 285 Nr. 5, 6, 7 und 9a HGB wurde Gebrauch gemacht.

Rückstellungen

Rückstellungen waren nicht zu bilden. Dabei wurden handelsrechtlichen Grundsätze sowie Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.

 

Paul Aßhoff

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18.05.2012

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