em-Log GmbH, EuropalogistikLiquidiert

36251 Bad Hersfeld, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Hersfeld HRB 546
Eingetragen
9.2.1994
Branche
Erbringung von LogistikdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für die GüterbeförderungGüterbeförderung in der Hochsee- und Küstenschifffahrt
Gegenstand
Beratung und Aufzeigen von Problemlösungen in Fragen von Logistikdienstleistungen und europaweiter Transporte im Sinne des sog. Outsourcing sowie Frachtvermittlung.

Historie

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Management

NameRolle
Ali Taaza
seit 30.11.2010
Geschäftsführer
Prokura
Udo Malkomes
seit 25.7.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Udo Malakomes
70.00%
Ali Tazaa
30.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Udo Malakomes
Henry-Henie-Straße 7, 36251 Bad Hersfeld
28.000 €
70.00%
Ali Tazaa
Friedrich-Ebert-Straße 227, 29-40
12.000 €
30.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

em-Log GmbH, Europalogistik

Bad Hersfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 902.155,00 781.742,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.696,00 3.997,00
II. Sachanlagen 896.309,00 777.595,00
III. Finanzanlagen 150,00 150,00
B. Umlaufvermögen 1.411.150,58 1.072.796,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.364.000,14 1.038.463,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.560,00 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47.150,44 34.333,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 30.131,80 20.835,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.343.437,38 1.875.373,81

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 344.616,21 170.851,07
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 145.286,48 50.891,90
III. Jahresüberschuss 173.765,14 94.394,58
B. Rückstellungen 266.679,06 162.354,29
C. Verbindlichkeiten 1.732.142,11 1.542.168,45
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.241.702,25 1.026.618,31
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.343.437,38 1.875.373,81

Anhang


01. Allgemeine Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäss § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Die Bilanzgliederung entspricht § 266 HGB.

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (u.a. Software) werden entsprechend der steuerlichen Handhabung aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben, soweit steuerlich zulässig.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wertvon über € 100,00 bis € 1.000,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr aktiviert und auf eine typisierte Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben (Poolabschreibung).

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Für das allgemeine Kreditrisiko werden Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur gebildet, soweit der Einzelbetrag € 40,00 überschreitet.

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresüberschusses.


02. Einzelangaben zur Bilanz zum 31. Dezember 2008

02.1. Ausweis von Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Forderungen gegenüber Gesellschaftern werden zum Bilanzstichtag ausgewiesen unter:

B. II. Nr. 2
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände i. H. v. € 177.113,76 (gegenüber Gesellschaftern)(Vorjahr: € 135.448,20).

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

02.2. Ausweis von Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen gegenüber Gesellschaftern

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden zum Bilanzstichtag ausgewiesen unter:

B. II Nr. 1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (gegenüber Gesellschaftern) i. H. v. € 113.333,99 (Vorjahr: € 149.302,10).

D. Nr. 2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (gegenüber Gesellschaftern) i. H. v. € 91.852,95 (Vorjahr: € 125.074,90).

Die Forderungen und Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.


0 3 . Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden die Vorjahreswerte hinsichtlich der Restlaufzeiten zur besseren Vergleichbarkeit umgegliedert.


Bad Hersfeld, 08. Februar 2010

gez.: Udo Malkomes
Geschäftsführer

Andere Berichtsbestandteile


Angabe des Datums der Feststellung des Jahresabschlusses (§ 328 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 HGB)

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde mit Beschluss vom 08.02.2010 festgestellt.
  

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