Raumausstattung Dauer GmbHLiquidiert

96342 Stockheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Coburg HRB 949
Eingetragen
25.4.1983
Branche
Einzelhandel mit WohnmöbelnHerstellung von PolstermöbelnHerstellung von Büromöbeln
Gegenstand
Betrieb eines Raumausstattungsgeschäftes.

Historie

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Management

NameRolle
Ralph Dauer
seit 15.8.2013
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Raumausstattung Dauer GmbH

Stockheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

2,00

2,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

22.159,88

26.824,86

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3.542,70


2.353,51

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

51.980,72

44.957,33

Summe Aktiva

77.685,30

74.137,70



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Verlustvortrag


-3.448,10

-2.656,52

III. Jahresüberschuss


1.346,59

-791,58

B. Rückstellungen

1.100,00

1.000,00

C. Verbindlichkeiten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 6.959,52/ VJ 4.858,51)

53.122,22

51.021,21

Summe Passiva


77.685,30

74.137,70

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige Erleichterungen sind bei der Erstellung des Anhangs nach § 288 HGB in Anspruch genommen worden.

1. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet

3. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

· Das Sachanagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

· Grundlage der planmäßigen Abschreibungen war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

· Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

· Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

· Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt

4. Betriebsaufspaltung

Damit die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zutreffend eingeschätzt werden kann, sind folgende Angaben zu beachten:

· Das von der Gesellschaft pachtweise genutzte Anlagevermögen ist Eigentum der Firma Dauer Raumausstattung GdbR.

· Steuerrechtlich besteht deshalb eine sogenannte Betriebsaufspaltung zwischen der Gesellschaft als sogenanntes Betriebsunternehmen und der Dauer Raumausstattung GdbR als sogenannte Besitzgesellschaft.

· Umsatzsteuerlich besteht ein Organschaftsverhältnis mit der Gesellschaft als Organgesellschaft und der Dauer Raumausstattung GdbR als Organträger (=Umsatzsteuerschuldner).

II. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Gegenüber den Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von jeweils EUR 23.081,35 insgesamt EUR 46.162,70 die in der Bilanz unter der Position sonstige Verbindlichkeiten passiviert sind. Eine Rückzahlung der Darlehen kann von den Gesellschaftern nur dann verlangt werden, wenn dies die Liquiditätslage der Gesellschaft erlaubt. Daher kann über die Restlaufzeit der Verbindlichkeit zu, jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

III. Ergänzende Angaben

Die Geschäftsführung lag in den Händen von HerrnRalph Dauer.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2010

Kronach, den 6. Juli 2011

 

Ralph Dauer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06.07.2011

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