ALFA-PACK
Werl GmbH
Werl
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
352.546,00 |
315.690,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
352.545,00 |
315.689,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.028.823,79 |
1.104.092,61 |
| I.
Vorräte |
515.572,13 |
577.228,29 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
479.004,93 |
421.793,42 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
21.801,81 |
20.107,78 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
34.246,73 |
105.070,90 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
7.078,00 |
5.970,61 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.388.447,79 |
1.425.753,22 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
788.479,06 |
598.709,08 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
573.709,08 |
326.807,47 |
| III.
Jahresüberschuss |
189.769,98 |
246.901,61 |
| B.
Rückstellungen |
23.266,82 |
20.769,78 |
| C.
Verbindlichkeiten |
576.701,91 |
806.274,36 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
409.010,75 |
403.134,35 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
167.691,16 |
403.140,01 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.388.447,79 |
1.425.753,22 |
Anhang 2017
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftgüter wurden im
Zugangsjahr vollabgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet
und zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem
Erfüllungsbetrag für alle weiteren ungewissen
Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren
Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
|
Betrag
|
|
EUR
|
Forderungen aus Darlehen
|
11.802
|
Forderungen aus
Kautionen
|
10.000
|
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 0,00.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt EUR 236.135,34.
Die nachfolgenden Sicherungsarten und
Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Sicherungsübereignung von 5 LKW, 2 PKW und 1
Gabelstapler.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 21.801,81.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 409.010,75.
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Person geführt:
Erster
Geschäftsführer:
|
Zahide Yasar
|
ausgeübter Beruf:
|
Kaufmännische
Angestellte
|
Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane
Der Geschäftsführung gehörten an: ab
08.04.2014 Zahide Yasar
Die Gesamtleitung hatten die nachfolgende
Person:
Zahide Yasar ab 08.04.2014 ausgeübter Beruf:
kaufmännische Angestellte
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in
Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende
Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss beträgt EUR
189.769,98.
Auf neue Rechnung werden EUR 189.769,98 vorgetragen.
Unterschrift der Geschäftsführung
gez. Zahide Yasar
Werl, den 27.12.2018
|
Unterschrift
|
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2017 -
31.12.2017
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 11.801,81
EUR.
1.1.2016 -
31.12.2016
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 240.760,27 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 14.710,56
EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2018 festgestellt.
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