AN Internationale Spedition GmbHLiquidiert

20146 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 161342
Eingetragen
10.10.2014
Branche
Güterbeförderung im StraßenverkehrSpeditionenVermittlungstätigkeiten für die Güterbeförderung
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Speditionsunternehmens.

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Rosenkilde
seit 26.2.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Stefan Rosenkilde
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Stefan Rosenkilde
Oststeinbek
25.500 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

AN Internationale Spedition GmbH

Solingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 5.327,00 3.383,00
I. Sachanlagen 5.327,00 3.383,00
B. Umlaufvermögen 2.654.483,03 2.089.391,97
I. Vorräte 66.480,00 31.777,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.535.562,62 2.010.719,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 53.893,14 30.047,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 52.440,41 46.895,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.557,00 6.540,00
D. Aktive latente Steuern 46.513,00 18.590,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 84.478,71 25.565,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.794.358,74 2.143.470,76

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Bilanzverlust 109.978,71 51.065,79
davon Verlustvortrag 51.065,79 46.240,53
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 84.478,71 25.565,79
B. Rückstellungen 18.680,84 7.810,84
C. Verbindlichkeiten 2.775.677,90 2.135.659,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.507.274,63 1.872.519,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 268.403,27 263.140,46
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.794.358,74 2.143.470,76

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Das Anlagevermögen wurde zu den Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten (gem. § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu vier Jahren), bewertet. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden nicht aktiviert.

Der aktivierte Firmenwert wurde entsprechend seiner geschätzten Nutzungsdauer von sechs Jahren abgeschrieben. Diese Nutzungsdauerschätzung ist durch die Laufzeit wichtiger Absatzverträge des erworbenen Unternehmens begründet.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauern zwischen 3 und 14 Jahren) angesetzt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von410,00 EUR wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden mit den Anschaffungskosten, bei voraussichtlich dauernder Wertminderung abzüglich außerplanmäßiger Anschreibungen, bilanziert.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu den Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst) bewertet, sofern nicht nach §253 Abs. 3 HGB um noch anfallende Aufwendungen geminderte Verkaufswerte anzusetzen sind. Es wurden Fremdkapitalzinsen i.H. von 0,00 EUR in die Herstellungskosten einbezogen.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen in Höhe der allgemeinen Inflationsrate berücksichtigt und eine Abzinsungauf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

C. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.


a. Forderungen gegen Gesellschafter

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten 40.893,14 EUR (30.047,65 EUR) Forderungen gegen Gesellschafter. Es handelt sich dabei um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.


b. Rechnungsabgrenzungsposten

Hierin enthalten ist ein Disagio von 0,00 EUR.

2. Bilanzgewinn

Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:


in EUR
Verlustvortrag 1.1.2017 Jahresfehlbetrag 2017
Gewinnausschüttung
Einstellung in Gewinnrücklagen
51.065,79 EUR 58.912,92 EUR
0,00 EUR
0,0 EUR
Bilanzverlust 31.12.2017
109.978,71 EUR

3. Verbindlichkeitsspiegel

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen i.H. von 268.403,27 EUR (Vorjahr: 263.140,46 EUR) und resultieren aus der Herausgabe mehrerer Darlehen. Für diese Verbindlichkeit wurde ein erweiterter Rangrücktritt in Höhe von 150.000,00 EUR erklärt. Die Rückzahlung der Darlehensverbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter, Herrn Luigi Albano, erfolgt für einen Betrag von 150.000,00 EUR nicht vor dem 01.01.2022. Die Rückzahlung erfolgt im Anschluss aus zukünftigen Überschüssen, aus einem Liquidationserlös und aus freiem Vermögen der Gesellschaft.

Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.

Verbindlichkeitsspiegel:

in EUR
31.12.2017 (Vorjahr)
Restlaufzeit bis1 Jahr (Vorjahr)
Restlaufzeit über 1 Jahr(Vorjahr)
Restlaufzeit über 5 Jahre (Vorjahr)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0,00 (0,00)
0,00 (0,00)
0,00 (0,00)
0,00 (0,00)
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
0,00 (0,00)
0,00 (0,00)
0,00 (0,00)
0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.484.833,64 (1.842.808,97)
2.484.833,64 (1.842.808,97)
0,00 (0,00)
0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel


0,00
(0,00)


0,00
(0,00)


0,00
(0,00)


0,00
(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern

davon i.R. der sozialen Sicherheit
21.597,28 (29.710,49)
5.850,92
(2.816,98)
5.472,86
(4.710,24)
21.597,28 (29.710,49)
5.850,92
(2.816,98)
5.472,86
(4.710,24)
0,00 (0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00 (0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00 (0,00)
0,00 (0,00)
0,00 (0,00)
0,00 (0,00)
Verbindlichkeit gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht


0,00
(0,00)


0,00
(0,00)


0,00
(0,00)


0,00
(0,00)


4. Latente Steuern

Für den steuerrechtlichen Verlustvortrag zum 31.12.2017 in Höhe von 148.795,00 EUR wurde in der Handelsbilanz eine aktive latente Steuer berücksichtigt (§285 Nr. 29 HGB)

Bei der Bewertung daraus resultierender latenter Steuern wurde ein durchschnittlicher Steuersatz von 31,26% (15% für KSt,0,83% für SolZ und 15,44% für GewSt) zugrunde gelegt.

D. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurde durchschnittlich 2,25 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Vorschüsse und Kredite an die Geschäftsführung

Für Mitglieder der Geschäftsführung wurde ein Verrechnungskonto geführt, was einen Saldo von 40.893,14 EUR ausmacht. Das mit einer Verzinsung von 3% und einer unbeschränkten Laufzeit.


3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nicht in der Bilanz erscheinende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen wie folgt:

Miet- und Pachtverträge unbewegliches Anlagevermögen davon gegen verbundene oder assoziierte Unternehmen
vorhanden
Bestellobligo davon gegen verbundene oder assoziierte Unternehmen
nicht vorhanden
Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Dauerschuldverhältnissen (Leasingverträgen) davon gegen verbundene oder assoziierte Unternehmen
vorhanden
Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften davon gegen verbundene oder assoziierte Unternehmen
nicht vorhanden
Sonstige finanzielle Verpflichtungen für künftig durchzuführende unabwendbare Großreparaturen , bei denen noch keine vertraglichen Vereinbarungen vorliegen davon gegen verbundene oder assoziierte Unternehmen
nicht vorhanden

Diese Verpflichtungen, die erst in der Zukunft zu Ausgabepflichten führen, schränken den finanziellen Spielraum der Kapitalgesellschaft nicht ein (§285 Nr. 3a HGB).


4. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer geführt.

Geschäftsführer: Antonio Albano

Gezeichnet Solingen, den 25. Oktober 2018
Antonio Albano, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 268.403,27 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 40.893,14 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 263.140,46 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 30.047,65 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.10.2018 festgestellt.

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