VMP Venture Management Partners GmbHLiquidiert

Bautzner Landstraße 136, 01324 Dresden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 18392
Eingetragen
9.12.2004
Branche
Wagniskapital-BeteiligungsgesellschaftenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatung
Gegenstand
branchenübergreifende Beratung von Unternehmen in technischen und technischwirtschaftlichen Fragestellungen, Erarbeitung von Unternehmenskonzepten, Durchführung von Unternehmenstransaktionen, Halten und Verwalten von Beteiligungen, Handel mit sowie die Vermittlung von Handelsgeschäften über Industriegüter insbesondere im Bereich der Medizintechnik sowie der Sicherheits- und Schutztechnik

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

VMP Venture Management Partners GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   104,00   354,00
II. Sachanlagen   60.177,50   78.879,50
B. Umlaufvermögen        
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   21.605,09   68.061,62
II. Wertpapiere   209.730,00   0,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten   23.776,50   1.705,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten   2.842,14   697,81
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   200.527,12   75.098,02
Summe Aktiva   518.762,35   224.796,51

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,19   51.129,19  
II. Verlustvortrag -126.227,21   -69.016,42  
III. Jahresfehlbetrag -125.429,10   -57.210,79  
Nicht gedeckter Fehlbetrag 200.527,12 0,00 75.098,02 0,00
B. Rückstellungen   10.123,08   15.076,83
C. Verbindlichkeiten   508.639,27   209.719,68
Summe Passiva   518.762,35   224.796,51

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der VMP Venture Management Partners GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll als Betriebsausgaben abgesetzt.

Entsprechend den Verlautbarungen des IDW wurden die Regelungen zu geringwertigen Wirtschaftsgütern entsprechend der steuerlichen Regelungen übernommen, da es sich insgesamt um einen unwesentlichen Posten handelt.

Die Sammelposten aus den Jahren 2008 und 2009 werden entsprechend der Altregelung des § 6 Abs. 2a EStG fortgeführt.

Die Wertpapiere wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Börsenwerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Nennwert ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die mit dem am Bilanzstichtag geltenden Kurswert in Euro umgerechnet wurden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 2.569,45 (Vorjahr: Euro 4.600,15).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 125.504,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Verbindlichkeiten Euro 419.607,27.

Die Verbindlichkeiten sind durch Forderungsabtretungen abgesichert.

Die Angaben enthalten diejenigen Beträge, die dem Geschäftsführer zuzurechnen sind.

Sonstige Pflichtangaben

Organe

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Albert Jugel ausgeübter Beruf: Ingenieur

 

Prof. Dr. Ing. Albert Jugel

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.11.2011

Nachrichten & Medien

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Aktuelle Insolvenzverfahren

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