Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 335053
Eingetragen
10.11.1994
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
Der Erwerb und die Verwaltung von Immobilien und Beteiligungen im eigenen Bestand sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Personengesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaften.

Historie

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Management

NameRolle
Jürgen Knapp
seit 10.3.2006
Geschäftsführer
Achim Knapp
seit 10.3.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Knapp Verwaltungs-GmbH

Heidelberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 217,70 217,70
davon eingefordert 217,70 217,70
B. Anlagevermögen 168.140,47 181.067,47
I. Sachanlagen 168.140,47 181.067,47
C. Umlaufvermögen 4.446,48 4.334,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.302,95 1.067,94
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.143,53 3.266,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten 298,23 1.014,04
Bilanzsumme, Summe Aktiva 173.102,88 186.633,43

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 31.551,65 24.128,53
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 1.871,47 6.788,34
III. Jahresüberschuss 7.423,12 4.916,87
B. Rückstellungen 1.200,00 2.400,00
C. Verbindlichkeiten 140.351,23 160.104,90
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.241,54 1.278,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 173.102,88 186.633,43

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Knapp Verwaltungs GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wird Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungskosten- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 150,00 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über € 150,00 bis € 1.000,00 wurde steuerrechtlich ein Sammelposten gebildet. Handelsrechtlich wurde dieser Sammelposten aufgrund der untergeordneten Bedeutung übernommen. Der Sammelposten wird über die Dauer von fünf Jahren linear abgeschrieben.

Vorräte werden mit den Anschaffungskosten- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Divisenkassamittelkurs.

Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte bestehen, bisherige Wertansätze von Aktivposten zu erhöhen bzw. Passivposten aufzulösen, haben wir von diesen Wahlrechten keinen Gebrauch gemacht.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Die Entwicklung der Anlagenwerte ist der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Betrag von € 298,23 als Disagio erfasst.

Die sonstigen Rückstellungen sind für Abschluss- und Prüfungskosten gebildet.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind in den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen € 63.419,69; die Forderungen werden mit 5 % p. a. verzinst.

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften.

Zu den Geschäftsführern waren im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Achim Knapp

Herr Jürgen Knapp

 

Heidelberg, 22.11.2011

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.11.2011 festgestellt.

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