VITAHUMAN GmbHLiquidiert

24229 Strande, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kiel HRB 5822 KI
Vorher
CALLSEN GmbH Versand für Diabetiker
Eingetragen
10.11.2004
Branche
Einzelhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenGroßhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Handel und Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln, Vitaminund Mineralienprodukten und bilanzierter Diät. Die Gesellschaft darf alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte tätigen.

Historie

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Management

NameRolle
Jens Callsen
seit 5.1.2016
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

VITAHUMAN GmbH

Strande

(vormals: Schwentinental)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 21.977,00 34.385,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12.226,00 18.890,00
II. Sachanlagen 9.751,00 15.495,00
B. Umlaufvermögen 6.002,85 6.099,76
I. Vorräte 1.724,56 1.817,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.206,50 1.318,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.071,79 2.963,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.947,00 3.321,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 113.675,73 57.637,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 144.602,58 101.443,28

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.564,59 50.564,59
II. Verlustvortrag 108.202,11 56.671,71
III. Jahresfehlbetrag 56.038,21 51.530,40
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 113.675,73 57.637,52
B. Rückstellungen 2.844,40 1.639,10
C. Verbindlichkeiten 141.758,18 99.804,18
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 113.240,35 46.295,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 144.602,58 101.443,28

Anhang



Der Jahresabschluss der Vitahuman GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und
Konsolidierung

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Jens Callsen
ausgeübter Beruf:
Kaufmann



Unterschrift der Geschäftsleitung
 

Ort, Datum
Unterschrift


Jens Callsen
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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