fuchsinkasso GmbHLiquidiert

Ullsteinstraße 120, 12109 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 120657
Eingetragen
6.7.2009
Branche
InkassobürosInstitute für Factoring-GeschäfteErbringung sonstiger juristischer Dienstleistungen
Gegenstand
Das gewerbsmäßige Einziehen fremder und abgetretener Forderungen sowie deren gerichtliche Geltendmachung für Unternehmen jeder Art, Einzelpersonen und Gesellschaften.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Fuhr
seit 21.2.2011
Prokura
Jan Reinke
seit 27.7.2010
Prokura
Mario Kovac
seit 6.7.2009
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

fuchsinkasso GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2009 bis zum 30.06.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

16.089,12

0,00

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

51.861,60

0,00

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

19.590,38

24.981,42

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

87.541,10

24.981,42



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-18,58

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

5.935,24

-18,58

B. Rückstellungen

2.564,93

0,00

C. Verbindlichkeiten

54.059,51

0,00

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

87.541,10

24.981,42

ANHANG

für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2009 bis zum 30. Juni 2010



ALLGEMEINE ANGABEN


Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2009 bis zum 30. Juni 2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für eine kleine Kapitalgesellschaft und des GmbH-Gesetzes unter Beachtung des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.


Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB verwendet. Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB.


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften §§ 279-283 HGB erstellt.


Umlaufvermögen


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nominalwert angesetzt.


Die Flüssigen Mittel werden zum Nennwert ausgewiesen.


Verbindlichkeiten


Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.


ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ


1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden zum Bilanzstichtag vorwiegend aus der Bereitstellung von Serviceleistungen.


2. Eigenkapital


Entwicklung des Eigenkapitals:


Die Änderung des Eigenkapitals resultiert ausschließlich aus dem Jahresüberschuss 2010.


3. Verbindlichkeiten


Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.


Sonstige Angaben


1. Geschäftsführer


Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr:


Herr Mario Kovac, Berlin


Die Erleichterungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.


3. Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses



Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.


Berlin, 19.05.2011


(Mario Kovac)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

15.000,00

0,00

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

1.044,76

0,00

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

-5.546,87

0,00

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

-554,80

0,00

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

-1.431,86

-18,31

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

-11,06

-0,27

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

8.500,17

-18,58

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-2.564,93

0,00

19. sonstige Steuern

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

5.935,24

-18,58

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.05.2011

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