Polarstone GmbH GranithandelLiquidiert
17237 Godendorf, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Kurt Weißhuhn seit 26.5.2006 | Geschäftsführer |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Polarstone GmbH GranithandelGodendorfJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010Bilanz
AnhangAngabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und BewertungsmethodenDie geltenden Vorschriften des BilMoG sind bei Erstellung des Jahresabschlusses beachtet worden. Soweit Ansatz- und Bewertungswahlrechte bestehen, werden diese in der Weise ausgeübt, dass die steuerlichen Vorschriften Beachtung finden. Auf den 01.01.2010 sind keine Bewertungsanpassungen aufgrund der Neuregelungen des HGB vorgenommen worden. Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter Annahme der Unternehmensfortführung analog § 252 HGB. Der Einzelbewertungsgrundsatz und das Saldierungsverbot wurden beachtet. Neu eingeführte Saldierungsgebote betreffen die Vermögen- und Schuldposten der Berichtsgesellschaft nicht. Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt, die unter Berücksichtigung der betrieblich gewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen werden. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Einzelanschaffungswert zwischen € 150,-- und € 1.000,-- werden im Jahr der Anschaffung in einen Pool eingestellt und über die pauschale Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Altbestände wurden planmäßig fortgeführt. Insoweit werden steuerliche Regelungen handelsrechtlich umgesetzt. Der Warenbestand zum 31.Dezember 2010 ist durch eine durchgeführte körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag erfasst worden. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte zum Bilanzstichtag mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sofern Tageswerte niedriger waren, wurden diese angesetzt. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.. Die abgerechneten Anzahlungen werden passivisch unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nominalwert, abzüglich Wertberichtigungen. Verbleibende Risiken, Zinsverlust, sowie Mahn- und Einzugskosten werden durch Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel werden grundsätzlich mit dem Nennwerten bewertet. Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert. Abweichung von der DarstellungstetigkeitDie Gliederung der Bilanz entspricht den gesetzlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen wird Gebrauch gemacht. Soweit Wahlrechte zur Angabe von Vermerken im Anhang oder in der Bilanz bestehen, werden diese Wahlrechte in der Weise ausgeübt, dass diese Angaben im Anhang teilweise vorgenommen werden. Angabe und Begründung bei Abweichung von der einheitlichen BewertungDie auf den vorhergegangenen Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- Bewertungsmethoden sind beibehalten worden. Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber GesellschafternUnter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Darlehen von Gesellschafter in Höhe von € 6.000,85 ( Vorjahr = € 6.287,95) ausgewiesen. Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/VerlustvortragDer Bilanzverlust zum 31.12.2009 beträgt € 5.108,26. Sonstige Rückstellungen, nicht unerheblicher Umfang, nicht gesondert ausgewiesenSonstige Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Alle erkennbaren Risiken werden berücksichtigt. Die Dotierung der Rückstellung erfolgt nach der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme. Aufgliederung der VerbindlichkeitenDie Restlaufzeiten der ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind unter den Angaben zur Bilanz zusammengefasst. Sie sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert und weisen zusammen mit den erhaltenen Anzahlungen folgende Restlaufzeiten auf: Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 36.654,15, Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren EUR 15.016,95 und Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 2.781,87 Die erhaltenen Anzahlungen betragen € 14.064,75. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle VerpflichtungenZum Bilanzstichtag sind nach Angaben des Unternehmens keine Sachverhalte bekannt. Die in 2006 vereinbarte Rangrücktrittsvereinbarung zwischen Herrn Kurt Weißhuhn und der Firma besteht weiterhin. Aufgrund der vorliegenden Vereinbarung wurde diese Verbindlichkeit ertragswirksam zum 31.12.2007 aufgelöst in Höhe von Euro 31.766,85. Soweit die Möglichkeit der Tilgung besteht, leben diese Verbindlichkeiten wieder auf und werden in Abhängigkeit der Rückzahlungen aufwendungswirksam. Im Jahr 2009 wurden hierzu 15.887,49 Euro zurückgezahlt und aufwandswirksam ausgewiesen. Im Berichtsjahr sind hierzu keine Rückzahlungen erfolgt. Somit verbleiben Forderungen des Gesellschafters in Höhe von 15.879,36 Euro gegenüber der Gesellschaft. Angabe aller Mitglieder des GeschäftsführungsorgansWährend des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch Herrn Kurt Weißhuhn geführt. Herr Weißhuhn ist von § 181 BGB befreit. Die Feststellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2010 erfolgte am 11. Mai 2011. Der Jahresabschluss auf den 31.12.2009 ist am 7.2.2011 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. |
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