Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 18026
Eingetragen
22.11.2007
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfVermittlungstätigkeiten für medizinische, zahnärztliche und andere GesundheitstätigkeitenGroßhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen
Gegenstand
Handel mit Gesundheitsleistungen und produkten sowie Beratung von anderen im medizinischen Bereich tätigen Dienstleistern.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Dr. Demhartner
seit 14.10.2019
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Forum Gesundheit GmbH

Traunstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 18.953,50 21.889,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 18.166,00 20.479,00
II. Sachanlagen 787,50 1.410,50
B. Umlaufvermögen 28.907,53 27.721,77
I. Vorräte 12.495,00 20.831,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.567,80 5.999,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.844,73 891,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.920,00 539,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 21.519,79 38.136,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 82.300,82 88.286,87

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.700,00 12.700,00
II. Kapitalrücklage 72.536,92 72.536,92
III. Bilanzverlust 106.756,71 123.373,52
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 21.519,79 38.136,60
B. Rückstellungen 4.598,96 3.638,60
C. Verbindlichkeiten 77.701,86 84.648,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 82.300,82 88.286,87

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Waren/Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Ausfallrisiken waren nicht ersichtlich.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Alle Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag bewertet. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Im Geschäftsjahr wurden Abschreibungen von den Bilanzpositionen wie folgt vorgenommen:

- immaterielle Vermögensgegenstände € 2.313,00 € 2.313,00 (VJ)
- Sachanlagen € 623,00 € 4.606,50 (VJ)

Immaterielle Vermögensgegenstände
 
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer  wurde mit 15  Jahren aus Gründen der Bilanzkontinuität beibehalten.

Eigenkapital
 
Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.200.

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 26.723,70 (VJ: € 18.873,98).
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen zum Bilanzstichtag mit insgesamt € 28.209,45 (VJ: € 32.871,78).
 
Von den bestehenden Verbindlichkeiten sind € 28.209,45 (VJ: € 32.871,78) durch Pfandrechte gesichert:
Wechselbürgschaft, Bürge- und Zahlerhaftung gem. § 1357 ABGB (A) von:
- Dr. med. Karl-Joachim Himmer, 31.03.1950
- Dr. med. Thomas Demhartner, 31.08.1966
- Dr. med. Michael Sasse, 27.04.1958
- Dr. med. Stefan Mengel, 16.09.1967
gegenüber der Volksbank Salzburg reg. Gen.m.b.H., Salzburg
 
Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführungsorgan

Als Geschäftsführer war während des abgelaufenen Geschäftsjahres bestimmt:
- Dr. med. Stefan Mengel, Traunstein, FA f. Orthopädie 

Jahresergebnis und Gewinnverwendung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde unter Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Im ausgewiesenen Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag zum 01.01.2011 von € 123.373,52 enthalten.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Verbindlichkeiten Euro 50.978,16

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.09.2012 festgestellt.

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