stella
services GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
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31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| B.
Sachanlagen |
1.434,00 |
1.530,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
770.920,61 |
886.184,58 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
723.116,26 |
643.220,93 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
47.804,35 |
242.963,65 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
772.354,61 |
887.714,58 |
Passiva
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31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
583.122,19 |
581.794,74 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.600,00 |
25.600,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
410.000,00 |
410.000,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
146.194,74 |
6.031,86 |
| IV.
Jahresüberschuss |
1.327,45 |
0,00 |
| V.
Bilanzgewinn / Bilanzverlust |
0,00 |
140.162,88 |
| B.
Rückstellungen |
35.501,54 |
77.746,54 |
| C.
Verbindlichkeiten |
153.730,88 |
228.173,30 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
772.354,61 |
887.714,58 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: stella services
GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hamburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hamburg
Register-Nr.: 81098
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw.
zum Nennwert angesetzt. Soweit erforderlich, wurde der am
Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bzw.
dem niedrigeren beizulegendem Wert angesetzt.
Die liquiden Mittel wurden mit den Nennwert
angesetzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Zur periodengerechten Abgrenzung von Erträgen
und Aufwendungen wurden Rechnungsabgrenzungsposten
gebildet.
Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit
einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 153.730,88 EUR
(Vorjahr: 228.173,30 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR
(Vorjahr: 0,00 EUR).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug: 1.
Unterschrift der Geschäftsführung
Hamburg, den 09.12.2020
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gez. F. Schlaphoff
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gez. H. Schlaphoff
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(Geschäftsführer)
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(Geschäftsführer)
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sonstige Berichtsbestandteile
Hamburg, den 09.12.2020
gez. Frank Schlaphoff
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2020 festgestellt.
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