Stammdaten

Register
Amtsgericht Dortmund HRB 22954
Eingetragen
6.6.2006
Branche
Herstellung von pharmazeutischen GrundstoffenHerstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen ErzeugnissenGroßhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen
Gegenstand
die Herstellung, der Handel und Vertrieb von pharmazeutischen und chemischen Produkten aller Art, Vergabe von Lizenzen und Verfahren zur Herstellung von pharmazeutischen und chemischen Produkten aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Mowafak A. Dr. Ismail
seit 28.4.2010
Geschäftsführer
Eberhard B. Roth
seit 28.4.2010
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Sohaib Ayad Rasheed
seit 28.4.2010
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pharma Roth GmbH

Emmenthal

(vormals: Werne)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 20.496,50 21.671,00
I. Sachanlagen 20.496,50 21.671,00
B. Umlaufvermögen 3.586.680,81 155.043,80
I. Vorräte 400.812,75 5.625,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.009.312,36 115.296,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.259,40 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.176.555,70 34.121,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 641,52 274,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.607.818,83 176.989,09

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 79.783,46 67.217,46
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 22.105,00 22.105,00
III. Gewinnvortrag 15.112,46 -19.657,78
IV. Jahresüberschuss 12.566,00 34.770,24
B. Rückstellungen 40.718,78 24.243,00
C. Verbindlichkeiten 3.487.316,59 85.528,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.912.831,67 85.528,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.607.818,83 176.989,09

Anhang


 
Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Pharma Roth GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Mitzugehörigkeitsvermerke


Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz mit Euro 721.303,96 Darin enthalten: Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 24.091,91

Sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz mit Euro 1.666.206,67. Darin enthalten: Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 1.630.484,92.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear ermittelt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Geschäftsjahresabschreibung


Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB


Am Abschlussstichtag lagen weder Eventualverbindlichkeiten noch andere nicht aus der Bilanz ersichtliche wesentliche Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB vor.

Gewinnvortrag


Der Jahresabschluss wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.


Sonstige Pflichtangaben


Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage


Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Eberhard Roth
ausgeübter Beruf:
Verkäufer pharmaz. Produkte
Dr. Mowafak A. Ismail
Verkäufer pharmaz. Produkte
Ibraheem A. Ismaeel
Verkäufer pharmaz. Produkte
Sohaib Ayad Rasheed
Verkäufer phamaz. Produkte

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