HMCM Centermanagement GmbHLiquidiert

13597 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 103175
Eingetragen
10.8.2006
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenSonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und BetriebenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Die Verwaltung von Einkaufszentren. Das Unternehmen kann jederzeit seine Tätigkeit auf andere Geschäftsbereiche ausdehnen.

Historie

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Management

NameRolle
Horst Menzel
seit 18.5.2017
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

HMCM Centermanagement GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 28.552,00 15.576,00
I. Sachanlagen 28.552,00 15.576,00
B. Umlaufvermögen 89.606,69 100.748,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.354,69 35.501,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 55.252,00 65.247,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.709,70 3.987,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 119.868,39 120.312,90

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 39.266,53 28.860,06
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 3.860,06 81.357,71
III. Jahresüberschuss 10.406,47 -77.497,65
B. Rückstellungen 50.217,50 65.957,30
C. Verbindlichkeiten 30.384,36 25.495,54
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 12.646,38 25.495,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 119.868,39 120.312,90

Anhang zum Jahresabschluss

HMCM Centermanagement GmbH Moritzstraße 24, 13597 Berlin

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3. Angaben zur Bilanz

4. Sonstige Angaben

5. Ergebnisverwendung

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma HMCM Centermanagement GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes, des Steuerrechts und die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz-bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 151,- bis 1.000,- wurden in einen Sammelposten zusammengefasst und werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen.

In den sonstigen Rückstellungen sind folgende Kosten enthalten:

Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht 40.866,85 EUR
Rückstellungen für Personalkosten 6.596,46 EUR
Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht 2.754,19 EUR
  50.127,50 EUR

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sonstige Angaben

Ergebnisverwendung

Die Geschäftführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 10.406,47 EUR.

Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Namen des Geschäftsführers

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Horst Menzel

Unterschrift der Geschäftsführung

 

16. Juni 2014

gez. Horst Menzel

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 30.959,30 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 27.291,07 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.06.2014 festgestellt.

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