OrgaMed Patientenservice GmbHLiquidiert

80538 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 192027
Vorher
MedGarant GmbH
Eingetragen
10.5.2011
Branche
Vermittlungstätigkeiten für medizinische, zahnärztliche und andere GesundheitstätigkeitenSonstige Vermittlungstätigkeiten für die Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.Vermittlungstätigkeiten für die Personenbeförderung
Gegenstand
Vermittlung von medizinischen Leistungen, Übersetzungs- und Dolmetschertätigkeit, Veranstaltung von Freizeitaktivitäten, Import/ Export, Fuhrparkmanagement.

Historie

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Management

NameRolle
Anton Bondarenko
seit 13.7.2017
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

OrgaMed Patientenservice GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

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Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 5.338,00 6.795,00
I. Sachanlagen 5.338,00 6.795,00
B. Umlaufvermögen 97.827,06 86.937,79
I. Vorräte 0,00 4.487,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 94.375,33 76.095,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 140,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.451,73 6.355,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 997,47 1.521,14
Summe Aktiva 104.162,53 95.253,93
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Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 22.932,81 21.468,15
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 3.531,85 4.301,82
III. Jahresüberschuss 1.464,66 769,97
B. Rückstellungen 8.194,00 7.528,00
C. Verbindlichkeiten 73.035,72 66.257,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.456,18 13.059,94
Summe Passiva 104.162,53 95.253,93

Anhang

Grundlagen und Methoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Die Vorschriften des BilMoG wurden im Berichtsjahr angewandt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Die Vorjahreszahlen wurden im Bericht nicht dargestellt. Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist jedoch gegeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Gegenstände des immateriellen Anlagevermögenswurden mit den Anschaffungs­kosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer degressiv oder linear abgeschrieben.

Zugänge bis zu einem Wert von € 410,-- sind gemäß § 6 (2) EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben worden.

Die unfertigen Leistungen wurden nach der retrograden Methode bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zu Rechnungswerten, sonstige Vermögensgegenstände zu Nominalwerten angesetzt. Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Auf die Pauschalwertberichtigung wurde verzichtet da zum Bilanzstichtag alle Forderungen eingegangen waren.
Eine Einzelwertberichtigung wurden auf eine Forderung in Höhe des zum Bilanzerstellungszeitpunkt noch offenen Betrags vorgenommen, da derzeit mit einem Eingang der Forderung nicht zu rechnen ist.


Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbare Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Einzelerläuterungen
Angaben zur Bilanz

Es bestehen keine Forderungen gegenüber den Gesellschaftern.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage dargestellt, aus der sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben. Die Anlage ist Bestandteil dieses Anhangs.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten:

Haftungsverhältnisse
i.S. des § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

gegenüber Kreditinstituten
mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 18,63 €)
mit einer Restlaufzeit zwischen 1 u. 5 J.: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)

aus Lieferungen und Leistungen
erhaltene Anzahlungen
mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr: 6.181,05 € (Vorjahr: 358,71 €)
mit einer Restlaufzeit zwischen 1 u. 5 J.: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)


Verbindlichkeiten gg. Gesellschaftern
mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
mit einer Restlaufzeit zwischen 1 u. 5 J.: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)


sonstige Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 13.937,60 €)
mit einer Restlaufzeit zwischen 1 u. 5 J.: 63.104,54 € (Vorjahr: 51.942,84 €)

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear in der steuerlich zulässigen Höhe unter Beachtung der branchenüblichen oder betriebsbedingten Nutzungsdauer.

Die Bewertungsfreiheit von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurde in Anspruch genommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Wertberichtigungen wurden 2016 nicht vorgenommen.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2016 waren durchschnittlich 3 Personen beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Frau Iuliia Verzhak, München

Ab 08.06.2017 ist als Geschäftsführer Anton Bondarenko bestellt.

München, den 27.09.2017 gezeichnet von Anton Bondarenko

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss 2016 wurde am 27.09.2017 festgestellt.

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