Hanse-Malz GmbHLiquidiert

21107 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 103804
Eingetragen
15.1.2008
Branche
Herstellung von MalzHerstellung von Stärke und StärkeerzeugnissenGroßhandel mit Mehl und Getreideprodukten
Gegenstand
die Herstellung von und der Handel mit Malzerzeugnissen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Getreide AG vorm. P. Kruse - Chr. Sieck
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hanse-Malz GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.832.209,00 2.247.129,11
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.730,00 5.677,00
II. Sachanlagen 1.828.479,00 2.241.452,11
B. Umlaufvermögen 1.081.769,53 1.769.731,56
I. Vorräte 86.166,68 79.834,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 995.602,85 1.689.897,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.110.570,12 2.115.820,12
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.616.109,14 2.908.542,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 6.640.657,79 9.041.223,49

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.933.542,70 3.104.325,72
III. Jahresüberschuss 1.292.433,56 170.783,02
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.616.109,14 2.908.542,70
B. Rückstellungen 229.100,00 33.150,00
C. Verbindlichkeiten 6.411.557,79 9.008.073,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 6.640.657,79 9.041.223,49

Anhang


A. Allgemeine Angaben

Im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Vermerke zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung fast ausschließlich im Anhang aufgeführt.
Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze haben keine Änderung erfahren.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Erleichterungen der Rechnungslegung für kleine Kapitalgesellschaften werden hinsichtlich des Anhangs in Anspruch genommen.
Auf die Erstellung eines Lageberichtes wird gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Bilanzerläuterungen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich linearer Abschreibung bewertet. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen (Rest-)Nutzungs-
dauer. Die Gliederung und Entwicklung der in der Bilanz ausgewiesenen Anlageposten ergeben sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel (siehe Seite 4).
Die zum Nennbetragbilanzierten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.
Das Stammkapital ist zum Nennbetrag angesetzt und voll eingezahlt.

Nach Verrechnung des Jahresüberschusses und des gezeichneten Kapitals mit dem Verlustvortrag ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von TEUR 1.616, so dass die Gesellschaft bilanziell überschuldet ist. Eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne ist zum Bilanzstichtag nicht gegeben, da eine positive Fortführungsprognose besteht.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen.

Die zum Erfüllungsbetrag bewerteten Verbindlichkeiten sind mit Ausnahme von Eigentumsvorbehalten bei erhaltenen Lieferungen ungesichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen mit TEUR 6.279 (Vorjahr: TEUR 8.717) auf die Alleingesellschafterin.
  

31.12.2015
 
mit einer Restlaufzeit von
 
 
Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
bis 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
 
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
77
77
0
0
Verbindlichkeiten gegenüber  verbundenen Unternehmen
6.303
903
0
5.400
Sonstige Verbindlichkeiten
32
32
0
0
 
6.412
1.012
0
5.400
31.12.2014
 
mit einer Restlaufzeit von
 
 
Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
bis 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
 
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
262
262
0
0
Verbindlichkeiten gegenüber  verbundenen Unternehmen
8.724
3.324
0
5.400
Sonstige Verbindlichkeiten
22
22
0
0
 
9.008
3.608
0
5.400


 In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Beträge aus Steuerverbindlichkeiten in Höhe von EUR 15.299 (Vorjahr: TEUR 13) sowie aus sozialer Sicherheit in Höhe von EUR 1.471 (Vorjahr: TEUR 0) enthalten.

C. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hat mit Zustimmung des Leasinggebers zum 01. Juli 2013 die Leasingverträge für die Mälzerei von einem verbundenen Unternehmen übernommen.
Hierdurch werden sich folgende finanzielle Verpflichtungen ergeben:
  

Jahr(e)
 
EUR
2016
 
1.614.863,48
2017 bis 2020
 
3.853.380,49
2021 und später
 
5.372.819,91


Als Geschäftsführer ist bestellt:
Volker Riechers, Wunstorf
Herr Volker Riechers ist einzelvertretungsberechtigt.

 2. Konzerngesellschaft

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Getreide-Aktiengesellschaft vorm. P. Kruse - Chr. Sieck, Rendsburg, einbezogen. Der Konzernabschluss wird in das Unternehmensregister eingestellt.

Hamburg, 28. Januar 2016

 Hanse-Malz GmbH
gez. Volker Riechers
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.09.2016 unverändert festgestellt.

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