EVENT Baugesellschaft mbHLiquidiert

19053 Schwerin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schwerin HRB 6991
Eingetragen
19.9.2000
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenBauträger für andere Gebäude und BauwerkeBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)
Gegenstand
die Errichtung von Bauwerken und Bauwerksteilen im Hochbau von der Projekterstellung bis zur schlüsselfertigen Übergabe von Bauwerken sowie der Erwerb und/oder Verkauf von Materialien, die dem Unternehmensgegenstand dienen. Weiterhin gehören Ingenieurleistungen wie Bauleitung, Baukoordinierung und Bauüberwachung ebenso dazu, wie der Imund Export von Bauwerken, Bauwerksteilen, Baustoffen und technischen Ausrüstungen.

Historie

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Management

NameRolle
Mario Zachow
seit 29.5.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

19079 Banzkow, Straße der Befreiung 78
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

EVENT Baugesellschaft mbH

Schwerin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 14.398,00 19.891,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 481,50 821,50
II. Sachanlagen 13.916,50 19.069,50
C. Umlaufvermögen 213.756,49 239.503,25
I. Vorräte 18.900,00 16.160,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 143.492,14 127.497,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 51.364,35 95.845,36
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.876,25 4.947,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 243.530,74 276.841,83

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 1.039,63 44.956,11
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 19.956,11 16.028,42
III. Jahresfehlbetrag 43.916,48 -3.927,69
B. Rückstellungen 11.093,40 26.717,32
C. Verbindlichkeiten 231.397,71 205.168,40
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 221.794,71 185.269,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 243.530,74 276.841,83

Anhang


I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§266 Abs.1, 274a;276;288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

 Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden

 1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht  mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeldlich erworben wurden,  wurden nicht bilanziert. Rückstellungen  wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.


 2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewer

tet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses gekannt geworden sind berücksichtigt. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.


II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Gliederung und die Restlaufzeit und die Besicherung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist aus dem Forderungsspiegel ersichtlich.

Die Aufgliederung und die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitsspiegel ersichtlich.

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.



III. Zusatzangaben zur Bilanz

Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziff. 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine sog. kleine Kapitalgesellschaft handelt.


IV. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen.


V. Forderungsspiegel
  

 
- Restlaufzeit -


Forderung /Laufzeit
 
Insgesamt

bis
1 Jahr

1 - 5
Jahre

über
5 Jahre

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
137.587,51
110.770,83
26.816,68
 
Kautionen
1.534,00
 
1.534,00
 
Sonstige Vermögensgegenstände
 €
                
2.047,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summe
141.168,51
110.770,83
28.350,68
 



VI. Verbindlichkeitsspiegel
  

 
- Restlaufzeit -

Verbindlichkeiten / Laufzeit

insgesamt

bis
1 Jahr

1 - 5
Jahre

über
5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
9.603,00
 
9.603,00
 
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
193.376,24
193.376,24
 
 
Sonstige Verbindlichkeiten

              
1.148,84
937,55
 
 
Sonstige Verbindlichkeiten Lohn und
Gehalt
 
15.316,76
 
15.316,76
 
 
 
346,04
346,04
 
 
Summe
219.790,88
210.187,88
9.603,00
 


  

 
- Restlaufzeit -


Rückstellungen
Anfangsbestand


Auflösung



 
Bildung



Endbestand



Jahresabschluss
3.000,00
3.000,00
2.860,00
2.860,00
Gewährleistung 1 %
23.407,53
18.474,31
3.300,18
8.233,40
Summe
26.407,53
21.474,31
6.160,18
11.093,40


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