Vendom GmbH
Selbe AdresseGroßhandel mit Sportartikeln und -zubehör
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Jürgen Humpohl seit 25.8.2011 | Geschäftsführer |
Oliver Beck seit 25.8.2011 | Geschäftsführer |
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
NASIE GmbHHavixbeckJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013BilanzAktiva
AnhangAllgemeine Angaben Die Angaben im Anhang sind im Rahmen der Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung weitgehend mitbehandelt worden, so dass hier nur noch Ergänzungen gemacht werden bzw. über noch fehlende Angaben berichtet wird. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss der NASIE GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Das Inventarverzeichnis wurde von der Geschäftsführung überprüft. Die Gesellschaft bilanziert - soweit zulässig - unter Beachtung der steuerlichen Ansatzvorschriften. Sie hat die Bilanzierungsmethoden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmten mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschluss-Stichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, auch wenn diese erst zwischen dem Abschluss-Stichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschluss-Stichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu Euro 410,00 werden im Berichtsjahr über die Sofortabschreibung als Aufwand erfasst. Eiin Sammelposten (§ 6 Abs. 2a EstG) wurde nicht gebildet. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Der hier ausgewiesene Betrag beinhaltet u. a. Versicherungsprämien die das Geschäftsjahr 2014 betreffen. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt und ist in voller Höhe eingezahlt. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt und soweit nötig abgezinst. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Geschäftsjahresabschreibung Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken. Vorschlag zur Ergebnisverwendung Die Gesellschafter-Geschäftsführer schlägt folgende Ergebnisverwendung vor: Das Gesamtergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen. Ausschüttungen sind nicht vorgesehen. Sonstige Pflichtangaben Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die VFE-Lage Es sind keine zusätzlichen Angaben zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu machen. Namen der Geschäftsführer Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Oliver Beck und Jürgen Humpohl Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 288 HGB verzichtet. Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern1.1.2013 - 31.12.2013Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 300,00 EUR. 1.1.2012 - 31.12.2012Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 300,00 EUR. sonstige Berichtsbestandteile
Havixbeck, 25.02.2015 gez. Oliver Beck gez. Jürgen Humpohl Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 24.02.2015 festgestellt. |
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