Dentallabor Peter GmbHLiquidiert

33442 Herzebrock-Clarholz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gütersloh HRB 10597
Eingetragen
9.7.1992
Branche
Zahntechnische LaboratorienHerstellung von orthopädischen ErzeugnissenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Anfertigung von Zahnersatz, Herstellung und Vertrieb von zahnmedizinischen und zahntechnischen Geräten und Hilfsmitteln sowie der Betrieb eines Schulungslabors.

Historie

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Management

NameRolle
Simone Peter
seit 28.1.2022
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Manfred Peter
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Manfred Peter
Großenhain
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dentallabor Peter GmbH

Großenhain

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 114.344,42 134.606,48
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 909,00 2.378,00
II. Sachanlagen 81.794,64 103.351,64
III. Finanzanlagen 31.640,78 28.876,84
B. Umlaufvermögen 192.370,41 172.424,76
I. Vorräte 25.043,62 20.520,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 137.314,30 139.728,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30.012,49 12.175,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.196,70 1.152,23
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 37.307,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 307.911,53 345.490,92

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 71.655,26 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 62.872,04 61.432,27
III. Jahresüberschuss 108.962,71 -1.439,77
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 37.307,45
B. Rückstellungen 7.213,21 72.636,11
C. Verbindlichkeiten 229.043,06 272.854,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 307.911,53 345.490,92

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Dentallabor Peter GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.


I. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, angesetzt. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die beweglichen Anlagegegenstände werden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Neuzugänge ab dem Geschäftsjahr 2011 werden ausschließlich linear abgeschrieben.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens sind, da es sich um nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB zu verrechnende Vermögensgegenstände handelt, zum Zeitwert bewertet und in der Bilanz mit den entsprechenden Rückstellungen saldiert ausgewiesen worden.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Handelswaren erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Posten mit verminderter Marktgängigkeit wurden auf den niedrigen beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sowie der Kassenbestand werden jeweils mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgte linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die von uns angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen grundsätzlich den im Vorjahr angewandten Methoden mit folgenden Ausnahmen

Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Abschlussstichtag in Höhe von € 93.137,54. Bei diesen Forderungen handelt es sich um Forderungen gegenüber Gesellschafter.

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags. Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Den ausgewiesenen Verbindlichkeiten liegen folgende Restlaufzeiten zu Grunde:
  

 

gesamt
in €
bis ein Jahr
in €
ein bis fünf Jahre
in €
mehr als fünf Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
195.170,02
0,00
48.480,20
146.689,82
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
7.793,21
7.793,21
 
 
Sonstige Verbindlichkeiten
26.079,83
6.079,83
20.000,00
           0,00
 
229.043,06
13.873,04
68.480,20
146.689,82


Es bestehen unsererseits nur im üblichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetzes entstandene Sicherheiten.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2013 erfolgte die Geschäftsführung der Dentallabor Peter GmbH durch den Geschäftsführer:
 - Peter, Stefan, Zabeltitz    verstorben am 26.06.2013

Seit dem Tod des vorgenannten Geschäftsführers, erfolgt die Geschäftsleitung durch die neue Geschäftsführerin:
   -    Peter, Simone, Herzebrock-Clarholz


Großenhain, 23. Juli 2014



  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.07.2014 festgestellt.

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