VEK Handelsgesellschaft mbHLiquidiert

Sanmannreihe 10A, 21031 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 91136
Vorher
Haase Zweite Verwaltungs-GmbH
Eingetragen
30.7.2004
Branche
Großhandel mit TabakwarenGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugGroßhandel mit Textilien
Gegenstand
Der Handel mit Waren aller Art, außer mit erlaubnispflichtigen Waren, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Tanja Bruhns
seit 17.9.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

VEK Handelsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 532,00 1.187,00
I. Sachanlagen 532,00 1.187,00
B. Umlaufvermögen 197.299,04 126.634,90
I. Vorräte 73.286,18 65.415,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 117.908,11 40.870,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.104,75 20.349,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 190,56 941,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 198.021,60 128.763,40

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 128.424,14 96.908,08
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 71.908,08 76.862,63
III. Jahresüberschuss 31.516,06 -4.954,55
B. Rückstellungen 5.581,85 2.250,00
C. Verbindlichkeiten 64.015,61 29.605,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 198.021,60 128.763,40

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft im Berichtsjahr eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter erstmaliger Anwendung der Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Die Vorjahreszahlen wurden gem. Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes linear vorgenommen.

Aktivierte geringwertige Wirtschaftsgüter wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Die im Geschäftsjahr erworbenen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 410 Euro wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Flüssige Mittel

Der Bestand an flüssigen Mitteln ist mit seinem Nominalwert angesetzt.

Bestände in fremder Währung wurden gem. § 256a HGB bewertet.

Rückstellungen

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die ausgewiesenen Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.

Sonstige Vermögensgegenständen mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 8.179,84 Euro. Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen in Höhe von 32.685,27 Euro.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 4.805,20 Euro.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 37.973,54 Euro.

Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 2.314,69 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestehen nicht.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch die Geschäftsführerin Tanja Bruhns, Kauffrau geführt.

Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

V. Sonstige Pflichtangaben nach § 42 GmbHG

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 14.136,03 Euro.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

 

Tanja Bruhns, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.10.2011 festgestellt.

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