Therma Nova GmbHLiquidiert

66117 Saarbrücken, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 18165
Vorher
Therma-Nova UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
15.10.2009
Branche
Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zur VerteilungGroßhandel mit PhotovoltaikmodulenWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Die Vermittlung und Vermarktung von Systemlösungen für erneuerbare Energien.

Historie

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Management

NameRolle
Reiner Büsser
seit 20.4.2017
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 4 angezeigt

Germany
17.500 €
46.05%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Therma Nova GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012

Bilanz

Aktiva

  30.6.2012
EUR
30.6.2011
EUR
A. Anlagevermögen 2.231,00 2.519,00
I. Sachanlagen 2.231,00 2.519,00
B. Umlaufvermögen 52.340,07 53.692,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.117,44 49.178,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.222,63 4.514,26
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 21.554,35 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 76.125,42 56.211,43

Passiva

   
  30.6.2012
EUR
30.6.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 35.199,51
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 14.800,49 -1.011,83
III. Jahresfehlbetrag 56.753,86 15.812,32
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 21.554,35 0,00
B. Rückstellungen 2.000,00 2.223,00
C. Verbindlichkeiten 74.125,42 18.788,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 76.125,42 56.211,43

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Therma-Nova GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung erfolgte totz eines bilanziellen Fehlkapitas von T€ 21,0 weiter auf Grundlage der going-concern-Prämisse nach $252 abs. 1 Ziff2 HGB. Aufgrund laufender Geschäftsanbahnungen geht die Geschäftsführung von einr positiven Fortführungsprognose aus.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 73.351,62 (Vorjahr: EUR 18.788,92).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit>5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Rainer Büsser, Saarbrücken

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Ausleihungen 0,00
Forderungen 39.965,54
Verbindlichkeiten 0,00

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Wir haben die Geschäftsführung auf die Notwendigkeit einer intensiven laufenden Überwachung der weiteren Unternehmensentwicklung hingewiesen.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Saarbrücken, 26. Februar 2013

Anlagespiegel

  Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.07.2011
EUR
Umbuchungen
EUR
kumulierte Abschreibungen 30.06.2012
EUR
Buchwert 30.06.2012
EUR
Abschreibungen Geschäftsjahr
EUR
Anlagevermögen          
Sachanlagen          
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.476,70 641,18 1.886,88 2.231,00 929,18
Summe Sachanlagen 3.476,70 641,18 1.886,88 2.231,00 929,18
Summe Anlagevermögen 3.476,70 641,18 1.886,88 2.231,00 929,18

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.02.2013 festgestellt.

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