Hotel
Restaurant Deis GmbH
Senhals
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
12.355,00 |
14.794,00 |
| I.
Sachanlagen |
12.355,00 |
14.794,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
416.601,10 |
402.364,96 |
| I.
Vorräte |
1.800,00 |
800,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
412.655,32 |
400.879,94 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
2.145,78 |
685,02 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
753,27 |
698,96 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
429.709,37 |
417.857,92 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
128.861,74 |
115.330,14 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-17.710,94 |
-17.710,94 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
7.853,65 |
7.853,65 |
| II.
Gewinnvortrag |
107.476,49 |
91.047,68 |
| III.
Jahresüberschuss |
13.531,60 |
16.428,81 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
11.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
300.847,63 |
291.527,78 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
124.483,92 |
135.095,65 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
176.363,71 |
156.432,13 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
429.709,37 |
417.857,92 |
Anhang
Offenlegung beim Bundesanzeiger
Der Jahresabschluss der Deis GmbH, Senheim wurde auf
der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Das Sachanlagevermögen wurde zu den
Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des
Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten
angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückstellungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Anlagenspiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte
ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Abschreibungen
Die Geschäftsjahresabschreibungen je Posten der
Bilanz sind aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Sofortabschreibung geringwertiger
Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang
ausgewiesen.
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
Zu den Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden
folgende Angaben gemacht:
An den Gesellschafter bestehen folgende Forderungen:
€ 0,00 Bankübliche Verzinsung
Sonstige Pflichtangaben
Name des Geschäftsführers : F.J. Deis
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
F,J,Deis
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.03.2019 festgestellt.
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