WIV GmbH
65mVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Ismail Erduran seit 1.12.2014 | Liquidator |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Solarzentrum Hamm GmbHHammJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011BilanzAktiva
AnhangI. Vorbemerkung Der Jahresabschluss der Solarzentrum Hamm GmbH ist für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt worden. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist wie bisher das Gesamtkostenverfahren gewählt worden. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB auf. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist von den für den Anhang geltenden Erleichterungsvorschriften des § 288 Satz 1 HGB Gebrauch gemacht worden. II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Zugangsjahr pro rata temporis abgeschrieben. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer sind betriebliche Erfahrungen sowie als Orientierungshilfe die amtlichen AfA-Tabellen berücksichtigt worden. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 150,00 Euro bis zu 1.000,00 Euro werden in einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben; bis zu einem Betrag von 150,00 Euro werden diese sofort als Aufwand verbucht. Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind mit den Anschaffungskosten, Ausleihungen mit dem Nennwert bilanziert. Das Vorratsvermögen wurde von der Gesellschaft bestandsmäßig zum Abschlussstichtag erfasst. Unter den Vorräten sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren grundsätzlich mit den Anschaffungskosten und die Erzeugnisse mit ihren jeweiligen Herstellungskosten angesetzt. Die Herstellungskosten enthalten neben den Einzelkosten die Sonderkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist. Bei der Berechnung der Herstellungskosten sind angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche Altersversorgung einbezogen werden, soweit diese auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Fremdkapitalzinsen sind nicht aktiviert worden. Niedrigere Börsen- oder Marktpreise bzw. beizulegende Werte werden durch Abschreibungen berücksichtigt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert oder niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bilanziert. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen angemessen und ausreichend. Ungewisse Verbindlichkeiten werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme passiviert. Die Verbindlichkeiten werden zum Nennwert bzw. dem höheren Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, enthalten Verbindlichkeiten aus Darlehen. III. Erläuterungen zur Bilanz Anteilsbesitz Die Gesellschaft ist mit einem Anteil von 25% an der ESE Energie aus Sonne und Eis GmbH, Hamm beteiligt. Am 31.12.2011 betrug das Eigenkapital der Gesellschaft 34.550,26 Euro. Das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2011 belief sich auf -12.770,02 Euro. Rückstellungen In den Rückstellungen sind Beträge für Steuerrückstellungen (4,1 TEuro), für die Jahresabschlusserstellung (4,1 TEuro) und Urlaubsrückstellungen der Mitarbeiter ( 1,8 TEuro) enthalten. Verbindlichkeiten Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel:
Sonstige Verbindlichkeiten Dieser Posten enthält Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 12.550,31 Euro (Vorjahr: 17.755,04 Euro). Passive latente Steuern Die in Vorjahren gebildete Rückstellung für passive latente Steuern wurde im Berichtsjahr entsprechend § 274a HGB ergebniswirksam aufgelöst. IV. Sonstige Angaben Sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB) Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen und Verbindlichkeiten bestehen sonstige Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen. Im folgenden Geschäftsjahr sind insbesondere Aufwendungen wie im Berichtsjahr für Mieten von 4,0 TEuro zu erwarten. Leasingverträge bestehen am Bilanzstichtag nicht. Gesellschaftsorgane Zur Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr Frau Ute Harling, Hamm, Kauffrau bestellt. Ergebnisverwendung Der Jahresüberschuss in Höhe von 824,96 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Hamm, 19. September 2012 Ute Harling sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 24.09.2012 festgestellt. |
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