Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 729725
Vorher
Dog & Pony Media GmbH
Eingetragen
27.4.2009
Branche
BeteiligungsgesellschaftenBildentwicklung, -bearbeitung und Erbringung sonstiger fotografischer DienstleistungenVerlegen von Zeitungen
Gegenstand
Gegenstand ergänzt; nun: Die Konzeption, Vermittlung, Kommunikation und Realisation kreativer Ideen sowie die Kampagnenentwicklung, das Mediamanagement und die Distribution sowie der Verleih von Equipment für Filmu. TV-Produktionen

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
RTV GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Filmdivision GmbH

Böblingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 82.942,00 139.758,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 82.941,00 139.757,00
B. Umlaufvermögen 86.996,35 17.157,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.163,22 10.125,95
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 81.833,13 7.031,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.588,68 2.601,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 172.527,03 159.516,01

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 110.101,18 54.189,81
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 29.189,81 13.890,60
III. Jahresüberschuss 55.911,37 15.299,21
B. Rückstellungen 15.933,99 31.341,39
C. Verbindlichkeiten 46.491,86 73.984,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 172.527,03 159.516,01

II. Anhang zum 31. Dezember 2014

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Filmdivision GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände , in Anlehnung an die von der Finanzverwaltung aufgestellten Abschreibungstabellen oder der entsprechenden gewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden zu Nennwerten bewertet. Für am Stichtag erkannte Einzelrisiken sowie allgemeine Ausfall- und Kreditrisiken wurden, soweit erforderlich, Wertberichtigungen in ausreichender Höhe vorgenommen.

Die Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte ebenfalls zu Nennwerten.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bewertet. Nicht einbezahlte Teile des gezeichneten Kapitals sind, soweit vorhanden, vom gezeichneten Kapital auf der Passivseite offen abgesetzt (Nettomethode).

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Soweit Rückstellungen auf Grund der Anwendung des § 253 HGB n.F. auf- oder abzuzinsen waren, sind die Erträge bzw. Aufwendungen hieraus in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten "Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen" ausgewiesen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte am Stichtag über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Soweit der Jahresabschluss Sachverhalte enthält, die auf fremde Währung lauten, wurden diese in Euro umgerechnet.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abschreibung ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit auch diese Beträge.

Verbindlichkeitsspiegel (nach Restlaufzeiten gegliedert)

Bezeichnung bis 1 Jahr
Euro
2 - 5 Jahre
Euro
mehr als 5 Jahre
Euro
gesamt
Euro
Verbindlichkeiten aus L.u.L. 17.396,55     17.396,55
Verbindlichkeiten gegenüber        
Gesellschaftern 24.563,12     24.563,12
Sonstige Verbindlichkeiten 4.532,19     4.532,19
  46.491,86     46.491,86

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer (§ 285 Nr. 10 HGB)

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Oliver Koblenzer, Kaufmann

sonstige Berichtsbestandteile

 

Böblingen, den 05. Oktober 2015

gez. Oliver Koblenzer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 05.10.2015 festgestellt.

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