Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 104894
Eingetragen
27.11.2002
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungEnergetische Verwertung von AbfällenElektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zur Verteilung
Gegenstand
Planung und Baubetreuung von dezentralen Energieanlagen. Haupttechnologien im Bereich der Energieerzeugung sind Biokraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Im Bereich der Energieeffizienz liegt der Schwerpunkt auf innovativen wärme-, klima- und kältetechnischen Verfahren.

Historie

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Management

NameRolle
Marco Wagner
seit 10.4.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hamburg
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

pe projects energy gmbh

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 97.057,44 3.585,50
I. Sachanlagen 1.722,00 3.585,50
II. Finanzanlagen 95.335,44 0,00
B. Umlaufvermögen 619.410,88 698.192,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 103.062,93 132.325,88
II. Wertpapiere 1.640,00 3.600,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 514.707,95 562.266,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 716.468,32 701.778,17

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 681.202,21 678.306,43
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 653.306,43 593.298,25
III. Jahresüberschuss 2.895,78 60.008,18
B. Rückstellungen 11.869,00 8.025,00
C. Verbindlichkeiten 23.397,11 15.446,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 716.468,32 701.778,17

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: pe projects energy gmbh

Firmensitz laut Registergericht: Hamburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hamburg

Register-Nr.: 104894

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 95.335,44 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 23.397,11 (Vorjahr: Euro 15.446,74).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1,25.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
Euro
Stand bisheriger Kredite
60.970,52
Rückzahlungen im Berichtsjahr
4.799,26
Neuvergaben im Berichtsjahr
101.524,26
=  neuer Kreditbestand
157.695,52

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite

 
Auszahlungsbetrag
 
100.000,00
Rückzahlungsbetrag
 
100.000,00
Zinssatz
 
1,5%
Laufzeit
 
10 Jahre
Sicherheiten
Gehalt
 


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Hamburg, 25.07.2019, gez. Marco Wagner


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.07.2019 festgestellt.

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