Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 32308
Vorher
SGM Services UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
1.3.2018
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenErbringung von LogistikdienstleistungenGroßhandel mit Getränken
Gegenstand
Durchführung von Inhouse-Leergutsortierung und Erbringung weiterer Dienstleistungen, insbesondere Transportservice, für Brauereien per Werkvertrag sowie damit in Zusammenhang stehende Geschäfte im Inund Ausland

Historie

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Management

NameRolle
Sandy Munzer
seit 10.8.2022
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Munzer GmbH (vormals: SGM Services UG (haftungsbeschränkt))

Elterlein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 22.884,00 0,00
I. Sachanlagen 22.884,00 0,00
B. Umlaufvermögen 145.845,50 125.975,72
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 107.320,13 117.685,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 38.525,37 8.290,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 120,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 168.729,50 126.095,72

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 1.477,93 8.841,17
I. gezeichnetes Kapital 500,00 500,00
II. Gewinnrücklagen 2.085,30 2.085,30
III. Gewinnvortrag 6.255,87 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 7.363,24 0,00
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 6.255,87
B. Rückstellungen 21.388,00 8.247,00
C. Verbindlichkeiten 130.863,57 84.827,55
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 119.712,34 84.827,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 11.151,23 0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 15.000,00 24.180,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 168.729,50 126.095,72

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt worden. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die aktuellen Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie ggfs. des Gesellschaftsvertrages beachtet worden.

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) basiert auf den han­delsrechtlichen Gliederungsvorschriften, wobei bei Aufstellung von den Erleichterungsregelun­gen für kleine Kapitalgesellschaften kein Gebrauch gemacht wird. Der Gliederungsaufbau entspricht dem für große Kapitalgesellschaften und hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres hat es nicht gegeben. Bilanzierungshilfen sind nicht in Anspruch genommen worden. Hinsichtlich der Bewertung ist vom going-concern-concept ausgegangen worden.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, im Zugangsjahr zeitanteilige, Abschreibungen, ausgewiesen. Die planmäßigen Abschreibungen bei den im aktuellen Geschäftsjahr angeschafften Vermögensgegenständen werden ausgehend von den Bemessungsgrundlagen generell nach der linearen Methode ermittelt und über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgesetzt.

Geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis 1.000 € werden über fünf Jahre als Pool abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nominalwert, in begründeten Einzelfällen zum niederen beizulegenden Wert bewertet.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten für transitorische Ausgaben sind nicht gebildet worden.
Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennbetrag angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen:
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt worden. Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften waren zum Bilanzstichtag nicht zu erwarten.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr berücksichtigen zum einen künftige Preis- und Kostensteigerungen und sind darüber hinaus mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Jahre, ermittelt von der Deutschen Bundesbank, abgezinst worden.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Für die Ver­bindlichkeiten gestellte Sicherheiten durch die Gesellschaft liegen in Höhe von rund 14,6 T€ vor.

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Ausleihungen, sondern lediglich Forderungen (46,8 T€) und Verbindlichkeiten (3,4 T€) gegenüber Gesellschaf­tern.

D. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz enthalten sind, und für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen nicht. 

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 268 Abs. 7 i. V. m. § 251 HGB bestehen nicht.
.
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 45.

Gewährte Vorschüsse und Kredite sowie zurückgezahlte oder erlassene Beträge an die Geschäftsführung sowie zugunsten dieser Personen eingegangene Haftungsver­hält­nisse bestehen nicht.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.409,09 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 46.890,26 EUR.

26.2.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.287,27 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 19.180,82 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben unter der Bilanz :
Amtsgericht Chemnitz, HRB 32308

Angaben zum Unterzeichner:
Elterlein, den 16.12.2020

gez. D. Werner
Geschäftsführerin


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2020 festgestellt.

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