RWP-Gase-Technik-Service GmbHLiquidiert

07546 Gera, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 203886
Eingetragen
26.11.1993
Branche
Herstellung von IndustriegasenWärme- und KältehandelSpeichern von Gas zu Versorgungszwecken
Gegenstand
die Entwicklung, die Herstellung, die Errichtung und die Wartung von gastechnischen Anlagen aller Art, deren Betrieb und Service; die Herstellung definierter Gasgemische; die Abfüllung, der Vertrieb und der Transport technischer Gase und Brenngase; der Vertrieb und Service schweißtechnischer Anlagen sowie von Heiztechnik

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

RWP-Gase-Technik-Service GmbH

Gera

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,10 0,10
B. Anlagevermögen 35.147,51 4.044,63
I. Sachanlagen 35.147,51 4.044,63
C. Umlaufvermögen 83.333,68 94.949,73
I. Vorräte 52.126,97 56.256,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.198,19 37.624,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.008,52 1.068,36
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.254,47 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 127.735,76 98.994,46

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 1.285,19
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Kapitalrücklage 22.000,00 11.000,00
III. Verlustvortrag 35.790,70 25.269,68
IV. Jahresfehlbetrag 21.539,66 10.521,02
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 9.254,47 0,00
B. Rückstellungen 3.023,52 1.684,24
C. Verbindlichkeiten 124.712,24 96.025,03
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 86.712,24 58.025,03
Bilanzsumme, Summe Passiva 127.735,76 98.994,46

Anhang


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen


I. Allgemeine Erläuterungen


 Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.
 (§ 267 Abs. 1 HGB)


II. Jahresabschluss / Gliederung


 Bei Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und Gesellschaftsrechts beachtet. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB i.V. mit § 265 HGB sowie § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.


III. Buchführung


 Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.


Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.


Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.


Die Grundlage für die Kontierung und die Auswertung bildet der DATEV-Kontenrahmen SKR 03.


IV. Bestandsnachweis


Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sowie die immateriellen Vermögensgegenstände sind in EDV-mäßig erstellten Anlagenlisten wert- und mengenmäßig erfasst.


Das Vorratsvermögen ist in Bestandslisten erfasst. Die Mengenangaben basieren auf einer körperlichen Bestandsaufnahme.


Die Forderungen und Verbindlichkeiten sind zum Bilanzstichtag in Saldenlisten erfasst.


Die Bankguthaben und -verbindlichkeiten wurden durch Saldenbestätigungen und Tagesauszüge nachgewiesen.




V. Bilanzierung und Bewertung


Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der allgemeinen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der ergänzenden Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 269 - 274, 279 - 283 HGB) erstellt.


Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.


 Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:


  Sachanlagen


wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.


Die planmäßigen Abschreibungen entsprechen hinsichtlich den Abschreibungsmethoden und Abschreibungssätzen auch den steuerlichen Vorschriften.


Die beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurden zeitanteilig  abgeschrieben.


Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,00 € wurden im Zugangsjahr sofort abgeschrieben.


Für geringwertigen Wirtschaftsgüter von 150,00 € bis 1.000,00 € wurde in den Vorjahren ein Sammelposten gebildet und auf eine Laufzeit von 5 Jahren abgeschrieben, im laufenden Geschäftsjahr wurde davon kein Gbrauch gemacht.


  Bei den Vorräten


wurden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unter Beachtung des Niederstwert-prinzips zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten angesetzt.
Die in Arbeit befindlichen Aufträge wurden wurden zu Herstellungskosten aktiviert.


  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


 sind zu Nennwerten angesetzt.


Eine von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen offen abgesetzte Pauschalwertberichtigung deckt das allgemeine Ausfallrisiko ab.


  Flüssige Mittel


 entsprechen ihrem Nennwert.


  Bei der Bemessung der Rückstellungen


wird allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend Rechnung getragen.


  Verbindlichkeiten


 sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.


  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 38.000,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 38.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2012 festgestellt.

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